你好 1.以银行存款支付行政管理部门办公费1600元。 借:管理费用,贷:银行存款 2.预提应由本月负担的短期借款利息600元。 借:财务费用,贷:应付利息 3.计提本月固定资产折旧费,其中车间折旧费用8000元,行政管理部门折旧费用4600元。 借:制造费用,管理费用,贷:累计折旧 4.购买一台不需要安装的设备,购买价款为16000元,增值税税率13%,价税款尚未支付。 借:固定资产 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款 5.将本月制造费用共计14600元在A、B两种产品之间分配,A产品分配5600元,B产品分配9000元。 借:生产成本—A产品,生产成本—B产品,贷:制造费用
老师好,请教您一下关于社保的问题。。。想问 关于社保的,〔累计〕交够N年,一共都有哪些档。比如:交满25、30、35、40年。。。 如果,01年出生的男的(24岁多了),到目前还没交过社保,政策是63岁退休,那就来不及交够40年那一档了。。。想确定一下其它都有哪些档,另做打算
老师,我想问一下,是不是要拿到凭证,要知道是什么业务,才知道怎么做分录
餐饮店装修的材料款账怎么入,已收到发票,款未付
老师,请问企业验资,提供了一份最早的验资报告,报告中的股东是企业成立时的股东,现在已经换成另一个人,但是没有验资报告,这样对新的验资报告有影响吗,谢谢
当期所得税这里,怎么都是贷方减借方呢?怎么理解??
企业效益不好 提前一个月 通知员工不干了 并且员工已经工作20年 可以领失业金 这种情况下 企业还应该另外支付员工补偿金吗
老师,看不懂,挂账 红冲是啥啊
您好,老师,去年10月份的进货专票,代账没做账,我如果要做到这一个月,我该怎么做账,税务系统的票已经勾选抵扣过了
老师麻烦问一下什么是所得税年报,
您好,我是6月建账,我期初数据和本年累计都录了的为啥我的利润表本年累计还是跟本期一样呢