同学你好 1、消费税=(100000%2B40000)/(1-30%)*30% 2、借:委托加工物资100000 贷:原材料100000 3、借:委托加工物资40000 应交税费-应交增值税(进项税额)5200 贷:银行存款45200 借:委托加工物资(100000%2B40000)/(1-30%)*30% 贷:应交税费-应交消费税(100000%2B40000)/(1-30%)*30% 4、借:库存商品100000%2B40000%2B(100000%2B40000)/(1-30%)*30% 贷:委托加工物资100000%2B40000%2B(100000%2B40000)/(1-30%)*30%
甲、乙卷烟厂为一般纳税人。2020年9月初,甲发出烟叶640 000元委托乙加工成烟丝。9月末,烟丝加工完毕,甲卷烟厂收回烟丝,支付加工费60 000元增值税7 800元,同时支付消费税。2020年10元,甲将收回的烟丝全部生产卷烟,共计300箱。10月份,甲将300箱的卷烟全部售出,每条不含税价20元。 1)计算甲支付烟丝的消费税2)甲卷烟厂卷烟的消费税3)甲卷烟厂2020年11月初实际上缴的消费税4)编制甲企业的会计分录 2.A卷烟厂(13%)2020年6月委托B卷烟厂(13%)加工烟丝,10日发出烟叶,成本为450 000元。25日加工完毕,A卷烟厂收回烟丝支付加工费40 000元,增值税5 200元 1)计算烟丝消费税2)编制会计分录
甲卷烟厂和乙卷烟厂均为增值税一般纳税人。甲卷烟厂委托乙卷烟厂加工烟丝,甲卷烟厂提供的烟叶成本为20万元。(1)甲卷烟厂向乙卷烟厂用银行存款支付不含税加工费15万元,乙卷烟厂向甲卷烟厂开出增值税专用发票。(2)甲卷烟厂用银行存款向乙卷烟厂支付代收代缴的消费税15万元。(3)甲卷烟厂收回的烟丝用于生产甲类卷烟。本月甲卷烟厂生产销售卷烟10标准箱,每条烟的不含税价格为100元。销售卷烟收到的款项存入银行。本月起初库存的委托加工收回烟丝的已纳税款为10万元,期末库存的委托加工收回烟丝的已纳税款为25万元“要求;<1>作甲卷烟厂发出烟叶、支付加工费、支付消费税、销售卷烟、抵扣烟丝已纳消费税的会计分录。<2>作出乙卷烟厂收取加工费、收取消费税的会计分录。
甲卷烟厂和乙卷烟厂均为增值税一般纳税人。甲卷烟厂委托乙卷烟厂加工烟丝,甲卷烟厂提供的烟叶成本为20万元。(1)甲卷烟厂向乙卷烟厂用银行存款支付不含税加工费15万元,乙卷烟厂向甲卷烟厂开出增值税专用发票。(2)甲卷烟厂用银行存款向乙卷烟厂支付代收代缴的消费税15万元。(3)甲卷烟厂收回的烟丝用于生产甲类卷烟。本月甲卷烟厂生产销售卷烟10标准箱,每条烟的不含税价格为100元。销售卷烟收到的款项存入银行。本月起初库存的委托加工收回烟丝的已纳税款为10万元,期末库存的委托加工收回烟丝的已纳税款为25万元“要求;<1>作甲卷烟厂发出烟叶、支付加工费、支付消费税、销售卷烟、抵扣烟丝已纳消费税的会计分录。<2>作出乙卷烟厂收取加工费、收取消费税的会计分录。
A卷烟厂(13%)2020年6月委托B卷烟厂(13%)加工烟丝,6月10日,发出烟叶,成本为450 000元。6月25日,加工完毕,A卷烟厂收回烟丝,支付加工费40 000元、增值税5 200元,同时支付烟丝的消费税。 要求:(1)计算烟丝的消费税【P3】 编制此笔业务的会计分录【P6】
1.长春市E卷烟厂为增值税一般纳税人,2019年6月委托小规模纳税人甲烟丝厂加一批烟丝,支付加工费1.03万元,卷烟厂提供13万元的烟叶加工完成后,卷烟厂提贷时支付加工费,加工厂开具了普通发票,并收代缴了烟丝的消费税(烟丝厂没有同类烟丝售价)。卷烟厂将这批加工收回的烟丝50%這接对外销售,不含税收入10万元,另50%当月全部用手生产H牌卷烟,本月销蓄H牌卷烟50标准箱取得不含稅收入125万元。要求:1计算受托方甲烟丝厂应约的增值税额(2计算受孔方甲烟丝厂应代收代缴消费税额:(③委托加工收回的烟丝直接对外销售是否缴纳消费税;(4)确定H牌卷烟适用的比例税率;⑤)计算可扣除委托加工收回的烟丝己纳消费税:(⑥计复乙卷烟厂销售卷烟应纳的消费税税额。
老师,租赁行业,收进来的押金包含租金一起的,租金当时还没有办法确定是多少,要退的时候才能确定,这样收到押金,和退押金的时候该怎么做账
老师这个是电子税务局发过来的一个通知,说是要给我们返钱是吗?2月份发的但是今天才看到,办理期限是6月2日 这税务局还休息了,6月2日办不了这个钱还能退了吗?还有这个钱我们可以去申请退吗?
公司大额转账到员工工资卡上,并开有相应发票,有风险吗
请问去年暂估的成本是27万 现在收到34万的票,这样是需要退税吗?汇算清缴需要调整哪里
这道大题是分析问题并改,想问一下第三问,绿色圈的是我改的,这样改对吗
老师,端午安康!请问老师,工作证明的公司成立时间比上班的日期晚,两个不相符,但数据采集又通过了,这个怎么办啊?可以更改吗?改成另外一个公司,因为有两家公司,搞错了
本年利润是怎么出来的
老师,今年的业务给的是2023年4月的定额发票,能用吗
老师,我们2024年有个员工离职了,但是他的大学生就业补贴后发,然后我们单位提前让他把个税留下了,当时做的是借,库存现金1200贷,应交税费应交个人所得税1200,老师后来发现多扣人家600现在也找不到那个人,需要把贷方这个应交税费做平了。怎么做?
发票开出负数和红冲的票有什么区别,发票号都不一样