1、借在建工程100 应交税费-应交增值税-进项税16.66 贷银行存款116.66 2借固定资产100 贷在建工程100 请计算此项设备在2017年11月折旧是100*2/5*1/12=3.33 2018年11月应计提的折1旧额(100-40)*2/5*1/12=2

3.甲公司为增值税一般纳税人,2018年第四季度该公司发生的与固定资产相关业务如下:1.10月8日,甲公司购入一台需要安装的设备,取得的增值税专用发票上注明的销售价格为98万元,增值税税额为16.66万元,另支付安装费2万元,全部款项以银行存款支付,该设备预计可使用年限为6年,预计净残值为4万元,当月达到预定可使用状态。2.11月,甲公司对其一条生产线进行更新改造,该生产线的原价为200万元,已计提折旧为120万元,改造过程中发生支出70万元,被替换部件的账面价值为10万元。3.12月,甲公司某仓库因火灾发生毁损,该仓库原价为400万元,已计提折旧100万元,其残料估计价值为5万元,
1.甲公司一般纳税人,2019年6月购入一台不需要安装的生产设备•-台,专用发票上注明的价款88万元,税款11.44万元,另支付保险费3万元,装卸费2万元,运输费7万元,进项税0.93万元,所有款项均以银行存款支付。预计使用5年,预计净残值为2万元,直线法折1旧。要求:(1)作购进设备的分录(2)计算19年的折1日并作分录(设备折旧日计入制造费用)2.甲公司一般纳税人,对一条生产线进行更新,生产线原值100万元,已提折1旧日20万元,对生产线的核心部件进行更换,该核心部件的原值40万,购进新的核心部件价款60万元,进项税7.8万元,安装费10万元,税款0.6万元,作更新改造的相关分录(作6笔分录)3.甲公司某月计提固定资产折旧:行政管理部门固定资产折1日10万元,专设销售机构的折1日2万元,生产设备的折1日8万元,作计提折旧的分录
1.东兴公司在2017年10月8日,购入一台需要安装的设备,取得的增值税专用发票上注明的销售价格为98万元,增值税税额为16.66万元,另支付安装费2万元,全部款项以银行存款支付,该设备预计可使用年限为5年,预计净残值为4万元,当月达到预定可使用状态。(10分) 要求:(1)编制东兴公司购入此项设备的会计分录。(3分)(2)编制设备安装完成投入使用的会计分录。(3分(3)假设东兴公司采用双倍余额递减法对固定资产进行计提折旧,请计算此项设备在2017年11月、2018年11月应计提的折旧额。(4分) 2.11月,东兴公司对其一条生产线进行更新改造,该生产线的原价为200万元,已计提折旧为120万元,改造过程中发生支出70万元,被替换部件的账面价值为10万元要求:请做出东兴公司生产线更新改造的相关账务处理
14:03 甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,2021年9月末固定资产贴面余额为2000万元,第四季度该公司发生的固定资产相关业务如下:110月8日,用公司购入一台不需要安装的M生产设备,增值税专用发票上注明的价款为100万元,增值税税额为13万元,全部款项以银行存款支付。该设备预计使用年限为5年,预计净残值为4万元,采用双倍余额递减法计提折旧。(2]11月2日,甲公司对其一条原价为200万元的生产线进行更新改造,已计提折旧120万元,改造过程中发生资本化支出70万元以银行存款支付,被替换部件的账面价值为10万元,当月完成更新改造,已达到预定可使用状态。分录
甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,2021年9月末固定资产账面余 额为2000万元,第四季度该公司发生的固定资产相关业务如下: (1)10月8日,甲公司购入一台不需要安装的M生产设备,增值税专用发票上注明的价款 为100万元,增值税税额为13万元,全部款项以银行存款支付。该设备预计使用年限为5 年,预计净残值为4万元,采用双倍余额递减法计提折1旧。 (2)11月2日,甲公司对其一条原价为200万元的生产线进行更新改造,已计提折1日120 万元,改造过程中发生资本化支出70万元,以银行存款支付,被替换部件的账面价值为10 万元,当月完成更新改造,已达到预定可使用状态。
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师学历教育免税吗?还有那种函授的呢
老师好,请问待报解预算收入应计入哪个科目
变更25年1月增值税申报表 补税 以后各月份都要跟着变更吗
请贾苹果老师回答谢谢!老师个人出租住房是什么政策
非会计专业有初级职称,报中级现在报几科,学习几科,能过
收房租计入什么会计科目
我说一下股权变更咋弄?我们公司的大股东是个企业,他认缴了90%,但是只实缴了70%,现在他把手里未缴的20%平价转让给自然人,自然人已经将20%的款打入我司账户,接下来该怎么操作完成股权变更?
老师:公司去年下半年半路建的账,这个月与一家供应商清了账,不再合作了,实际应付账款为0,可是账上还挂着应付账款余额4万,这个要怎么处理做平呢?谢谢老师
公司开年会,给第三方活动策划公司支付的费用计入哪里?
老师 充电桩 我们用了对方的 他们怎么还得打钱给我们 那我们还得开票给他们 是什么意思 是租过来用的吗
2借在建工程80 累计折旧120 贷固定资产200
全是错的
老师 可以写的清楚些吗?
借在建工程70 贷银行存款70
借营业外支出10 贷在建工程10
借固定资产140 贷在建工程140