1、借在建工程100 应交税费-应交增值税-进项税16.66 贷银行存款116.66 2借固定资产100 贷在建工程100 请计算此项设备在2017年11月折旧是100*2/5*1/12=3.33 2018年11月应计提的折1旧额(100-40)*2/5*1/12=2
税局让改水资源税的基数,最后多的税退回来了,凭证的流量是税费返还吗
请教老师,因24年末其他应付款贷方余额负数而被税务要求重分类后,原享受的小微企业所得优惠的20%税金要补回来,那么,更正报表要更正哪些?还是只要更正24年度所得税申报表进行补税吗?谢谢
老师好,现在还有17点税的发票吗
老师,如何把费用科目的明细项调整为收付实现制的报表,就是按照资金支付的口径,统计一下费用科目实际支付的金额
老师,公司有拖拉机15台,收割机20台,购买保险费9万,请问计入管理费用/保险费可以吗?
小型企业,公司经营困难,没有按时发放员工工资。现在6 月份,3至5月工资未发,但个税已申报3至5月,员工实际未收到工资。是否可以按发放数据来报个税,未发就申报0
结转增值税的时候,进项大于销项时,科目用转出未交增值税,还是转出多交增值税,我是结转都放在转出未交,然后转出未交再到未交,这样对吗
老师,工业企业,销售产品的运费是计入应付账款还是其他应付款
请问:甲养老院,以乙公司中标的。甲养老院有两个业务,一,是吃国家补助老人,二,收社会人员自费的。乙公司想把社会人员的收入,开支做到自己公司可以吗?
去年收到医保局结算1万元,去年没有挂医保局的应收账款,收到1万元直接做银行存款+主营业务收入,今年开始重新挂医保局的账,请问去年的账怎么调整做分录
2借在建工程80 累计折旧120 贷固定资产200
全是错的
老师 可以写的清楚些吗?
借在建工程70 贷银行存款70
借营业外支出10 贷在建工程10
借固定资产140 贷在建工程140