你好 借款取得、借:银行存款,贷:短期借款 预提利息、借:财务费用,贷:应付利息 支付利息,借:应付利息,贷:银行存款 到期还本,借:短期借款,贷:银行存款

老师你好,对方给我们开一张银行承兑汇票,我们作为接收方是否银行也需要开通银行承兑汇票功能才能接收票呢
老师,旺店通erp(电商专用的erp)抓取电商平台收入的逻辑是卖家商家实际收到的钱(包含平台付的优惠券)还是买家实际支付的钱(不包含平台付的优惠券)?
生育津贴和营养费应该怎么入账,打给个人备注生育津贴吗?
董老师 在线吗?想咨询您。
送的做账软件在哪里的
老师小规模申请核定征收的条件是啥呢?手续是什么呢? 核定征收了以后日常要怎么去记账报税尽量合规呢? 我们公司是食品加工企业,进项票少,利润薄,老板要票价格高,厂里资金周转困难,设备都没票
老师经营范围里有技术服务,现在合同资料整理归档录入扫描上传系统,开票是开信息技术服务,还是研发和技术服务
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老师:要用EXCEL做手工账,有没有自动生成财务资产负债表 利润表的模板
老师,我们公司是一家小规模纳税人,2024年第一季度第二季度都红冲了发票,增值税形成了负数,申报增值税直接0申报了,2024年第三季度开具7万的正数发票,没有进行负数的抵减,直接按7万申报了增值税,增值税跟企业所得税形成了比对差异差异,需要更正报表, 把2024年第一第二季度更正为实际的负数金额比较好呢,还是更正第三季度的报表比较好,第三季度按实际开具的金额抵减第一第二季度的负数,按抵减后的数据填列更正,
老师具体金额可以说一下么
你好 借款取得、借:银行存款100000,贷:短期借款100000 预提利息、借:财务费用100000*6%/12,贷:应付利息100000*6%/12 支付利息,借:应付利息100000*6%/12*3,贷:银行存款100000*6%/12*3 到期还本,借:短期借款100000,贷:银行存款100000
老师 为啥3月份的那个不能单独计提 直接写财务费用呀
你好,你是指哪个不能单独计提呢,麻烦指出来 我都有单独计提啊
就是预提利息
为啥写的是财务费用
你好,因为预提利息的时候,财务费用会增加,所以计入 财务费用的借方啊
好的 那年底12月份计算的时候 会不一样么 那时候需要单独计提是么
你好,没有不一样啊,都是按月计提,按季度支付利息啊