根据业务描述,分录依次为 1、借:研发支出-费用化 60000 -资本化 80000 贷:银行存款140000 借:管理费用 60000 无形资产 80000 贷:研发支出-费用化 60000 -资本化 80000 2、借:银行存款 1500 贷:股本 15000 3、借:制造费用22 贷:累计折旧、应付职工薪酬22 4、借:生成成本80 贷:原材料50 应付职工薪酬30 5、借:生成成本50 贷:原材料30 应付职工薪酬20 6、借:生成成本50 贷:原材料30 应付职工薪酬20

(1)2010年6月1日,自行建造·条生产线,建造过程中领用工程物资200万元(不含税);领用生产用原材料100万元,其增值税进项税额为13万元;分配工程人员工资40万元;用银行存款支付其他相关费用30万元,全部符合资本化条件。 (2)2010年6月30日,该生产线达到预定可使用状态,采用直线法计提折旧,预计使用年限为10年,预计净残值为10万元。 (3)2011年12月5日,对该生产线进行更新改造,发生符合资本化条件的支出150万元,包括原材料100万元,工程人员工资50万元;发生其他费用化支出10万元。2011年12月31日,该生产线达到预定可使用状态。
2018年1月10日H公司开始自行研究开发无形资产,12月31日达到预定用途。其中,研究阶段发生职工薪酬30万元、计提专用设备折旧40万元;进入开发阶段后,相关支出符合资本化条件前发生的职工薪酬30万元、计提专用设备折旧30万元,符合资本化条件后发生职工薪酬100万元、计提专用设备折旧200万元。此外,为运行该无形资产发生的培训支出6万元。H公司对无形资产的摊销全部采用直线法。要求:1.确定该向五行资产的入账价值2.对该项无形资产的研究阶段、开发阶段发生的支出分别编制会计分录3.编制按月摊销该无形资产的会计分录
大地公司12月1日开始研发的一项无形资产,研究阶段发生的费用为30000元,开发阶段发生的费用化支出30000元,资本化支出80000元,无形资产已达到预定可使用状态。所有支出全部以银行存款支付。该无形资产的使用期为10年,残值为0,采用直线法摊销。(2)大地公司接受中原公司1500万的银行存款投资,中原公司持有大地公司的股份份额达到60%。12月15日(1)发生的制造费用为22万元。除固定资产折旧费用,外其余为人工费用,(折旧按12月整月计提),制造费用的分配基数为直接材料成本。(2)大地公司从12月2日开始投产生产男西装A款,共领用甲材料50万元,发生人工费30万元。(3)大地公司从12月3日开始投产,生产的女西装A款共领用甲材料30万,发生的人工费20万元。(4)大地公司从12月4日开始投产生产的女连衣裙A,共领用乙材料30万元,发生的人工费用20万元。的会计分录谢谢老师
大地公司从12月4日开始投产生产的女连衣裙A,共领用乙材料30万元,发生的人工费用20万元。(1)12月26日,1500套女连衣裙A款全部完工,验收入库。大地公司委托丙公司销售女连衣裙A款1400套,2000元/套,大地公司按销售价格的10%向丙公司支付手续费。大地公司发出商品时纳税义务尚未发生。大地公司收到货款存入银行。(2)12月27日,丙公司已将大地公司委托代销商品全部售出,增值税发票已经开出,并向大地公司开出代销清单,大地公司向丙公司开具一张相同金额的增值税专用发票,增值税款已存入银行。请问这两问怎么做会计分录
6月1日,A公司(一般纳税人)开始自行研发一项非专利技术,6月30日前发生研究支出100万元,其中领用原材料30万元,应付人工工资20万元,以银行存款支付给B公司研发费,取得增值税专用发票上注明的价款50万元,增值税税额3万元。从7月1日起,开始进入开发阶段,当日领用原材料100万元,应付人工工资150万元,以银行存款支付给B公司研发费,取得增值税专用发票上注明的价款50万元,增值税税额3万元,全部满足资本化条件。9月30日,无形资产达到预定可使用状态。题目是完整的,怎么写会计分录呀老师
老师请问税务师证书值钱不?
老师你好,微信付款需要什么凭证
老师,22年成本发票未做,可以做25年吗,怎么处理
老师,我想问下就是客户通过扫码付款给我们,我们是看不到对方信息的,那是不是意味着我们可以随便给谁开发票呢
老师,您好!我这边是公立学校事业单位的账。现在有一笔前期的账目不了解怎么调账。2013年12月30日学校基本户收到一笔公积金(借:银行存款19000 贷:其他应付款—公积金19000);2014年1月4日支付公积金(借:其他应付款—公积金19000 贷:银行存款19000).因2014年初余额导入不知什么原因发现2014年初其他应付款—公积金余额为0元(发现2013年末余额和2014年初余额,很多个科目余额有变动),导致现在其他应付款—公积金(贷方)一直挂着-19000元。这种我怎么调平这笔好?
您好!老师麻烦问一下2022-2023年期间总包给分包人人员按照农民工资,农民工资专户发放的工资不需要申报个税吧!
水电费可以计入办公费里吗?
个体户没有年终所得税申报吧,定期定额户
,用手机app登陆进去,会计学堂课程里的讲义为什么下载不了?
老师,医院给我们开具的临床试验费发票是入临床试验费还是入设计实验费—试验费呀 入哪个比较好
以上如解答了你的疑惑,请五星好评,答题不易,感谢您的鼓励,谢谢! 如果还有其他疑问也可继续沟通,谢谢。