根据业务描述,分录依次为 1、借:研发支出-费用化 60000 -资本化 80000 贷:银行存款140000 借:管理费用 60000 无形资产 80000 贷:研发支出-费用化 60000 -资本化 80000 2、借:银行存款 1500 贷:股本 15000 3、借:制造费用22 贷:累计折旧、应付职工薪酬22 4、借:生成成本80 贷:原材料50 应付职工薪酬30 5、借:生成成本50 贷:原材料30 应付职工薪酬20 6、借:生成成本50 贷:原材料30 应付职工薪酬20

(1)2010年6月1日,自行建造·条生产线,建造过程中领用工程物资200万元(不含税);领用生产用原材料100万元,其增值税进项税额为13万元;分配工程人员工资40万元;用银行存款支付其他相关费用30万元,全部符合资本化条件。 (2)2010年6月30日,该生产线达到预定可使用状态,采用直线法计提折旧,预计使用年限为10年,预计净残值为10万元。 (3)2011年12月5日,对该生产线进行更新改造,发生符合资本化条件的支出150万元,包括原材料100万元,工程人员工资50万元;发生其他费用化支出10万元。2011年12月31日,该生产线达到预定可使用状态。
2018年1月10日H公司开始自行研究开发无形资产,12月31日达到预定用途。其中,研究阶段发生职工薪酬30万元、计提专用设备折旧40万元;进入开发阶段后,相关支出符合资本化条件前发生的职工薪酬30万元、计提专用设备折旧30万元,符合资本化条件后发生职工薪酬100万元、计提专用设备折旧200万元。此外,为运行该无形资产发生的培训支出6万元。H公司对无形资产的摊销全部采用直线法。要求:1.确定该向五行资产的入账价值2.对该项无形资产的研究阶段、开发阶段发生的支出分别编制会计分录3.编制按月摊销该无形资产的会计分录
大地公司12月1日开始研发的一项无形资产,研究阶段发生的费用为30000元,开发阶段发生的费用化支出30000元,资本化支出80000元,无形资产已达到预定可使用状态。所有支出全部以银行存款支付。该无形资产的使用期为10年,残值为0,采用直线法摊销。(2)大地公司接受中原公司1500万的银行存款投资,中原公司持有大地公司的股份份额达到60%。12月15日(1)发生的制造费用为22万元。除固定资产折旧费用,外其余为人工费用,(折旧按12月整月计提),制造费用的分配基数为直接材料成本。(2)大地公司从12月2日开始投产生产男西装A款,共领用甲材料50万元,发生人工费30万元。(3)大地公司从12月3日开始投产,生产的女西装A款共领用甲材料30万,发生的人工费20万元。(4)大地公司从12月4日开始投产生产的女连衣裙A,共领用乙材料30万元,发生的人工费用20万元。的会计分录谢谢老师
大地公司从12月4日开始投产生产的女连衣裙A,共领用乙材料30万元,发生的人工费用20万元。(1)12月26日,1500套女连衣裙A款全部完工,验收入库。大地公司委托丙公司销售女连衣裙A款1400套,2000元/套,大地公司按销售价格的10%向丙公司支付手续费。大地公司发出商品时纳税义务尚未发生。大地公司收到货款存入银行。(2)12月27日,丙公司已将大地公司委托代销商品全部售出,增值税发票已经开出,并向大地公司开出代销清单,大地公司向丙公司开具一张相同金额的增值税专用发票,增值税款已存入银行。请问这两问怎么做会计分录
6月1日,A公司(一般纳税人)开始自行研发一项非专利技术,6月30日前发生研究支出100万元,其中领用原材料30万元,应付人工工资20万元,以银行存款支付给B公司研发费,取得增值税专用发票上注明的价款50万元,增值税税额3万元。从7月1日起,开始进入开发阶段,当日领用原材料100万元,应付人工工资150万元,以银行存款支付给B公司研发费,取得增值税专用发票上注明的价款50万元,增值税税额3万元,全部满足资本化条件。9月30日,无形资产达到预定可使用状态。题目是完整的,怎么写会计分录呀老师
老师,二手车经销公司一般纳税人账务处理及增值税计算有什么要点
老师,是金店,期初建账怎么建呢?需要知道哪些数?有一个总公司,底下三个分店,总公司采购给各个店调拨,我需要建4套账
老师好,我们固定资产如果是26年6月份 到的,那么,可以在二季度预缴所得税时享受固定资产一次性扣除吗?
新疆乌鲁木齐分公司25年12月已经注销,请问26年到底用不用做工商年报呀?
老师,纺织加工企业,年收入3000万,按照行业增值税、企业所得税税负率。一起要缴纳多少税款
老师好,我司是充电桩公司,我们的充电服务费是50000,平台收7000手续费,然后平台就开7000的发票给我,平台实际打款43000给我,当我收到7000的发票应该怎么做账呢?
公司将1%持股的股东减资好和股权转让给原来股东好?请办理过的老师给讲一下。有什么利弊
老师,税务登记之前开进来的发票有会议桌,电话机多孔插座,摄像头,打印纸,宽带费,软件服务费,这些分录怎么做?
老师好,请问下5月份企业所得税汇算蔳缴后付了5000元,怎么做会计分录
老师,我们支给抖音平台第三方1000元费用,对方本来应该给我们开具发票,由于对方一直没有开发票,平台扣了对方1000*10%=100的费用返还给我们。我们收到这个1000元应该怎么入账啊,
以上如解答了你的疑惑,请五星好评,答题不易,感谢您的鼓励,谢谢! 如果还有其他疑问也可继续沟通,谢谢。