1借材料采购3000000 应交税费应交增值税进项税额390000 贷银行存款3390000

1甲公司是一般纳税人,增值税税率为13%,以计划成本计量存货,2019年6月发生下列业务:(1)1日、购入A材料一批,价款为3000000元,增值税税额为390000元,发票账单已收到,计划成本为32000000元,材料己验收入库.(2)3日,采用商业承兑汇票支付方式购入A材料,价款500000元,增值税额65000元,发票账单己收到,计划成本为520000元,材料尚未入库。(3)5日,上述A材料验收入库。(4)甲公司月末根据“发料凭证汇总表记录,该月各部门领用材料如下:基本生产车间领用2000000元,辅助生生产车间领用600000元,车间管理部门领用250000元,企业行行政管理部门领用50000元。(5)甲公司6月月初结存A材料的计划成本为1000000元,材料成本差异为超支30740元,结转发出材料的成本差异要求:编制上述甲公司相关业务的会计分录。
2021年6月5日,收到上述D材料的发票账单,增值税专用发票上注明的价款为620000元,增值税额80600万元,已用银行存款付讫。2021年5月31日,艾达股份有限公司(增值税一般纳税人)根据“发料凭证汇总表”的记录,本月E材料的消耗为(计划成本)为:基本生产车间领用2000000元,辅助生产车间领用500000元,车间管理部门领用250000元,企业销售部门领用30000元,企业行政管理部门领用20000元,委托外单位加工发出200000元。艾达股份有限公司5月初结存E材料的计划成本为100万元,成本差异为超支30740元。当月入库E材料的计划成本为3200000元,节约差异为200000元。
1、B公司2019年9月30日结存甲材料的计划成本为500000元。成本差异为超支15370元;(1)2019年10月1日,B公司购入甲材料一批,专用发票上记载的货款为2000000元,增值税税额260000元,发票账单已收到,计划成本为1800000元,已验收入库,全部款项以银行存款支付。(2)B公司根据2019年10月“发料凭证汇总表”的记录,甲材料的消耗(计划成本)为:基本生产车间领用1000000元,辅助生产车间领用500000元,车间管理部门领用300000元,企业行政管理部门领用200000元。(3)期末,调整至实际成本。要求:根据上述资料进行相关会计处理。
甲公司购入L材料一批,增值税专用发票上记都的货款为3000000元,增值税税额为480000元,发票账单已收到,计划成本为3200000元,材料已验收入库,全部款项以银行存款支付;甲公司根据“发料凭证汇总表”的记录,某月L材料的消耗(计划成本)情况如下:基本生产车间领用2000000元,辅助生产车间领用600000元,车间管理部门领用250000元,企业行政管理部门领用50000元。甲公司月初结存L材料的计划成本为1000000元。成本差异为超支30740元;当月入库L材料的计划成本3200000元,成本差异为节约200000元。
请根据所学知识,判断如下业务性质,并完成下列业务的会计核算的会计分录,并注明小题题号。(1)艾达股份有限公司为增值税一般纳税人,采用计划成本进行材料的日常核算。2021年5月8日,公司购入A材料一批,专用发票上记载的货款为3000000元,增值税税额390000元,发票账单已收到,计划成本为3200000元,已验收入库,全部款项以银行存款支付。(2)2021年5月31日,艾达股份有限公司(增值税一般纳税人)根据“发料凭证汇总表”的记录,本月E材料的消耗为(计划成本)为:基本生产车间领用2000000元,辅助生产车间领用500000元,车间管理部门领用250000元,企业销售部门领用30000元,企业行政管理部门领用20000元,委托外单位加工发出200000元。(3)艾达股份有限公司5月初结存E材料的计划成本为100万元,成本差异为超支30740元。当月入库E材料的计划成本为3200000元,节约差异为200000元。
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借原材料3200000 贷材料采购3000000 材料成本差异200000
2借生产成本-基本生产成本2000000 -辅助生产成本500000 制造费用250000 销售费用30000 管理费用20000 委托加工物资200000 贷原材料