你好同学 1借,原材料100000+1110/1.11=101000 应交税费-增值税(进项)13000+110=13110 贷,应付票据101000+13110

1、2019年1月1日,从大海公司购入甲材料一批,取得增值税专用发票上注明价款100000元,增值税13000元;大海公司代垫运费价款1000元,增值税11%,运费价税合计1110元。开出一张三个月期限的商业承兑汇票办理结算,甲材料已验收入库。2、2019年1月15日,向大海工厂购入乙材料一批,取得的增值税专用发票上注明的原材料价款10000元,增值税额1300元已通过银行转账支付款项。该批材料的计划成本为10500元,材料已验收入库。(1)采购材料:(2)材料验收入库:3、公司销售部门在销售产品时,领用不单独计价的包装物木箱一批,实际成本10000元。要做会计分录
例8:甲公司购入A材料一批,增值税专用发票上注明价款500000元,增值税85000元,另对方代垫运杂费1000元,款项尚未支付,材料尚未验收入库。A材料采用实际成本计价。例9:甲公司购入A材料一批,增值税专用发票上注明价款50000元,增值税8500元,款项已于上月预付,材料尚未验收入库。A材料计划成本48000元。例10:甲公司采用商业汇票结算方式购入B材料一批,增值税专用发票上注明价款40000元,增值税6800元,材料已验收入库。B材料计划成本41500元。例11:甲公司原材料采用计划成本计价,本月材料发出如下:车间生产产品领用60000元,车间一般消耗领用1000元,行政部门领用1200元。材料成本差异率为2%。怎么写分录,谢谢
甲公司为增值税一般纳税人,原材料按实际成本进行日常核算,5月发生以下经济业务:(1)2日,甲公司持银行汇票226000元购入A材料一批,增值税专用发票上注明的价款为200000元,增值税税额为26000元,材料已验收入库。(2)5日,甲公司采用汇兑结算方式购入B材料一批,发票及账单已收到,取得的增值税专用发票上注明的价款为10000元,增值税税额为1300元,材料尚未到达。(3)15日,上述购入的B材料已到达并验收入库。(4)31日,甲公司购入C材料一批,材料已验收入库,月末发票账单尚未收到,也无法确定其实际成本,暂估价值为50000元。
材料采购业务1.甲公司从东方公司购入A材料一批,收到增值税专用发票上注明:买价100000元,增值税13000元;从运输企业取得的专用发票注明:运费3000元,增值税270元。全部款项已用银行存款支付,材料已验收入库。2.甲公司从南方公司购入B材料一批,收到的增值税专用发票上注明:买价60000元,增值税7800元;从运输企业取得的专用发票注明:运费2000元,增值税180元;装卸费发票金额1000元,税额600。全部款项已用银行存款支付,材料尚未到达。3.甲公司从南方公司购入的B材料已运到并验收入库。4.甲公司从北方公司购入B材料一批,买价50000元,增值税6500元,款项尚未支付。材料已运达并入库。5.甲公司从星光公司购入A材料一批,买价80000元,增值税10400元,甲公司开出一张已承兑为期3个月的商业汇票给星光公司。材料已验收入库。
材料采购业务1.甲公司从东方公司购入A材料一批,收到增值税专用发票上注明:买价100000元,增值税13000元;从运输企业取得的专用发票注明:运费3000元,增值税270元。全部款项已用银行存款支付,材料已验收入库。2.甲公司从南方公司购入B材料一批,收到的增值税专用发票上注明:买价60000元,增值税7800元;从运输企业取得的专用发票注明:运费2000元,增值税180元;装卸费发票金额1000元,税额600。全部款项已用银行存款支付,材料尚未到达。3.甲公司从南方公司购入的B材料已运到并验收入库。4.甲公司从北方公司购入B材料一批,买价50000元,增值税6500元,款项尚未支付。材料已运达并入库。5.甲公司从星光公司购入A材料一批,买价80000元,增值税10400元,甲公司开出一张已承兑为期3个月的商业汇票给星光公司。材料已验收入库。
我们是个体户,做电商的,现在是查账征收还能转成核定征收吗?
老师您好,咨询下,一般纳税人用简易5%税率,上游给我们开的13%的增值税专用发票,是不是不能抵扣?还是抵扣了,也不能抵扣税?
老师,你好,请问电商抖店是报送10到12月所有的销售收入,那有退货退款的怎么算,要直接扣除掉吗,还是说看那一部分的数据比较准确
老师,麻烦问一下,个体户25.11月做的税务登记,申报经营所得,只申报第四季度,日期选择1-12月对吗
老师您好,咨询一下职工福利费税前扣除标准是工资总额的14%,这个工资总额除了日常的工资,是否包含了计提的年终奖呢
老师你好,公司对公支付另外一家公司注资款,科目怎么做?
购买方公司注册地在兰州市,施工地点是陇南市,销售方也是陇南市,开具建筑服务,需要开外经证吗?
老师我们是一般纳税人转入了小规模,现在本月一共开了117000元,其中有7万是专票。是不是就得全部算缴税呀
建筑业,一般纳税人,1月预付款100万,2月成本票90万,增值税怎么缴纳
老师,请问在国企的内控中发现低值易耗品未建立台账并定期盘点,如何站在企业制度和内控的角度用客观的语言,上升到理论高度来提出具体建议,谢谢
2借,材料采购10000 应交税费-增值税进项1300 贷,银行存款11300 借,原材料10500 贷,材料采购10000 材料成本差异500
借,生产成本10000 贷,原材料10000