同学,你好,一般需要用到待处理财产损益的
老师,库存商品盘盈分录,最后一行是营业外收入还是管理费用? 借:原材料 贷:待处理财产损溢 借:待处理财产损溢 贷:营业外收入还是管理费用??
我的一个朋友的公司存货实际库存大于账面库存 我们会计是这样处理的 存货盘盈: 1、报经批准前: 借:原材料/库存商品 贷:待处理财产损溢——待处理流动资产损溢 2、报经批准后 借:待处理财产损溢——待处理流动资产损溢 贷:管理费用 但是我就想知道究竟是怎样做账导致成这样 我这样冲减管理费用 那我的费用减少 到时候利润不是又多
你好老师,存货盘盈的时候“借:库存商品 贷:待处理财产损溢”,查出原因为管理不善所致“借:待处理财产损溢 贷:管理费用”,管理费用只能在借方用负数表示冲减吗,还是直接做贷方呢
那如果我不写待处理财产损溢,就直接 借:库存商品贷:管理费用可以吗
请问老师,单位年底盘盈,借 库存商品 10万 贷:待处理财产损溢10万,借 待处理财产损溢10万 借管理费用-10元。请问老师这样写分录对吗?
给做一天算一天的人(临时工)发工资,通过银行转账,备注工资还是劳务收入呢?
老师研发支出的流程是怎么核算的。是不是先立项,财务做账之前是不是还有很多工作要做呢
公司可以不设财务负责人吗
老师 我们有一个销售门店简称A,提供门店里一块场地给供货方B,B不参与经营,但销售价格由B定价,收款由A统一收款,月末A从B的销售额扣30%作为场地费。假如当月销售额100万,A扣场地费30万,返B70万,请问A给B开6%服务费发票,对吗?B给A开100万发票,对吗?
老师,利润率怎么计算?
您好老师,我的设备8000买的,卖是2000,这样可以吗,不是经常做账怎么做?
工人加班工资具体怎么定
老师,我们公司这个月第三季度的利润200万,但是没有成本票进来,公司想少交点增值税和企业所得税,这个月可以把成本票暂估入账,等下个月发票来了再冲掉重新入账,可以吗
老师,你好,请问给客户加工产生的废料,我们1月已经卖了,现在客户才开废料发票给我们,请问要怎么入帐
老师,您好,审核补缴的增值税部分,需要同时补缴城建税,教育费,地方教育附加吗?