同学你好 借长期应付款 贷银行存款

请问一下老师,账上有一笔长期应付款,还有余额。但是我实际是应该支付了,这个账怎么调呢
老师,由于一些特殊的原因,我们的往来账中有一些应收应付还有余额,但是实际已经相互都不欠款了,请问这些我们应该怎么平账啊?
老师 我们公司应付账款有些单位贷方一直有余额,但是实际上我们不用支付供应商货款了,需要怎么调账呢?
老师请问下 有一笔货款 2021年就付请了 发票也都开回来了 但是做账的时候这一笔没按银行流水做账 而是做了一笔向股东借款使得账上的余额和银行对账单的余额对上 但账上还挂着这笔 我现在想要把账上的余额平掉 我应该怎么调整比较好?
老师请问一下预付账款实际付的10万,但是账上只做了5万,现在又收到10万的发票,银行账又是对的,这个我应该怎么调整呢?
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
如果贷银行存款的话,那银行账又对不上啊
你不是说应该支付吗
是只前几天已经付了的,但是账上没有做,现在如果贷银行存款的话,银行余额又对不上了
之前付的
同学你好 那你这次做了分录不是正好对上吗
不是的,我是4月份才接手的这家公司吗?之前的会计只把银行账调了,只是对了银行账,但是就是这个长期应付款账上现在还有余额,现在就是想把这个账调平,就是不知道怎么调
同学你好 他调整的那个分录你红冲了 然后再做这个付款的分录
就是不知道怎么调的
同学你好 他之前调整银行账的分录是什么
就是不知道啊,他之前的账就没有和银行账对上过,之前的账乱的很
同学你好 你得查一下之前的调整分录才行