你好,21.12月份暂估 借库存商品贷应付暂估 22.02冲销 借库存商品(负数)贷应付暂估(负数) 同时按照发票 借库存商品贷应付账款 22.06支付货款 借应付账款贷银行存款

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,如果21年有暂估的成本,但是发票是22年2月开回来的。那这个账务处理是在21年12月账务中,把暂估的成本红冲,然后在21年12月把22年2月的发票做进去对嘛?
老师,如果21年有暂估的成本,但是发票是22年2月开回来的。那这个账务处理是在21年12月账务中,把暂估的成本红冲,然后在21年12月把22年2月的发票做进去,还是怎么处理?
老师 我21年暂估了成本但是在22年4月取得了发票,我是当月直接冲减暂估成本然后做账还是把22年4月取得的发票放在21年去反结账入账呢
老师 21年12月发生的业务 发票是22年2月份开回来的 在21年12月做暂估后在22年2月份做冲销吗 还是直接可以在12月份就可以做账了
老师 在21年12月做的暂估 22年2月份进的发票做的冲销 但是做冲销的发票款项是6月份付的 这个怎么做账
                老师,请问一下工资表里个税的公示应该怎么套呀,还有我们工资表里的公式需要把社保公积金金减了还是等员工汇算的时候扣除
老师,8月已做无票收入,11月又开票,我直接冲销我做这个分录: 贷:主营业务收入有票收入2359.41 贷:主营业务收入无票收入-2359.41可以吗? 增值税不做调整
老师,我怎么在电子税务局里面查我们21年到现在总共缴纳了多少印花税
老师,个体工商户没开对公账户,没有发票直接按经营所得出款到个人可以么,税率多少呢
老师,同一个法人,不同公司,独立核算,可以互相开票吗?
老师 员工全额承担社保的分录
公司买米面增送给村里老人(开了发票子回来,有9万多),可以入账的?可以税前抵扣的?
老师请问一下,快递公司的收派服务可以申请简易计税吗
去年10月到今年9月租金物业费都没做过账,现在可以一次性补做吗
请教老师,出口业务,9个点的物流发票可以正常抵扣吗?
老师6月份正常做账就可以是吧
是的,应付账款发生后至于啥时候支付都可以的
收到老师
期待您的好评哦加油