你好,去年多计提了一个印花税,你之前计提的分录是? (正常情况下,印花税是不需要计提的)

老师,今年3月份做了去年的企业汇算清缴并调增补交了税款,账务上怎么写分录?(小企业会计准则没有以前年度损益调整的科目怎么做账)
去年缴纳的所得税退回会计分录如何做?小企业会计准则的,查了没有以前年度损益调整。
今天发现去年多计提了一个印花税,小企业会计准则没有以前年度损益调整科目,今年调账应该如何做分录呢?
老师 小企业会计准则以前年度收入如何做账?没有以前年度损益调整这个科目
老师,12月没有计提印花税,今年能不能直接从利润分配走掉?是小企业会计准则 ,没有以前年度损益调整科目 代账公司
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
之前的分录是,借税金及附加,贷应交税费-应交印花税
你好,那冲销多计提的分录是 借:应交税费-应交印花税,贷:利润分配—未分配了人
你好,那冲销多计提的分录是 借:应交税费-应交印花税,贷:利润分配—未分配利润
好的,原来是这样,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。