你好,去年多计提了一个印花税,你之前计提的分录是? (正常情况下,印花税是不需要计提的)
去年管理费用多计提了 今年怎么调整 小企业会计准则 没有以前年度损益调整这个科目的
小企业会计准则没有了以前年度损益调整,该如何调整去年的错账?
今天发现去年多计提了一个印花税,小企业会计准则没有以前年度损益调整科目,今年调账应该如何做分录呢?
老师,12月没有计提印花税,今年能不能直接从利润分配走掉?是小企业会计准则 ,没有以前年度损益调整科目 代账公司
小企业会计准则下,去年成本多记了1620,今天才发现。这个需要用以前年度损益调整科目吗,怎么写分录调整呢,去年汇算清缴还没做
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
第四问的分录和金额怎么计算
回答一下 建筑行业开票根据百分六十材料百分四十工资税计算
建筑行业开出一百万发票,有六十万进项票四十万工资表,这个四十万全额交税吗
请问动产所以权为什么不能质押
老师,取现金是用来还公司借法人的钱,用途✍啥
老师,这是第二季度的利润总额,我算着所得税应该是18958.83*5%=947.9415,为什么是239.21呀?是小型微利企业
老师,旅游行业,科目余额未来增值税126510.01,申报系统上月留底22817.31,本月进项344.38,本月留底税23161.69,,怎么把账调一样,具体分录金额带进去,谢谢老师
付款是私对私,需要经销商开公司发票,然后再打公户可以吗
之前的分录是,借税金及附加,贷应交税费-应交印花税
你好,那冲销多计提的分录是 借:应交税费-应交印花税,贷:利润分配—未分配了人
你好,那冲销多计提的分录是 借:应交税费-应交印花税,贷:利润分配—未分配利润
好的,原来是这样,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。