您好,严格是更正纳税申报表

老师请问一下就是之前库存商品都是暂估入库然后月末把暂估的库存商品结转成本了 但是那些都没有收到发票 叫供应商开发票他们要另外收我们三个点的税前 这样算下来还不如直接调增交企业所得税更划算,企业所得税优惠税率下来才2.5%,那我这些之前结转的没票成本如果调增交企业所得税,账面上需要做分录嘛?还是直接申报企业所得税的时候直接在表上调增呢?
老师,今年年报所得税时,有暂估的费用发票没回来,,当时没有调增,,但是发票现在也没有回来,,请教下,,您认为我们该重新到税局改所得税申报表呢,还是在外面找点相关的发票做进来呢??金额有20万,谢谢
老师,今年年报所得税时,有暂估的费用发票没回来,,当时没有调增,,但是发票现在也没有回来,,请教下,,您认为我们该重新到税局改所得税申报表呢,还是在外面找点相关的发票做进来呢??金额有20万,谢谢
请问老师:我们18年取得进项发票10万(当年已入账),今年查出这张票有问题,税务稽查局要求我们重新找对方开了一张普通发票。今天来电要求我们去国税退18年所得税1万元,我去国税,国税说需要重新填纸质的18年所得税年报表,请问我这个最后的应纳税额是1万呢,还是根据18年缴纳的所得税额算出差额来填报?具体怎么调整啊?谢谢老师!
老师,我们是一家小规模纳税人,现在我准备在电子税务局申报增值税,2023年1月份开了一张3470元的普票出去,当时因为国家关于开票税率文件没有下来,我们是按照3%来开的,后来文件下来是1%,因为发票已经给对方了,所以没追回重开,请问一下现在我在申报时需要怎样填写表格呢?
按照您的经验,, 每年营业收入是300万,,您会更建议哪个方案,, 谢谢您
您好,更正纳税申报表