借:应交增值税1166 其他应交税费156 贷:银行存款1322 借:经营支出1322 贷:资金结存-货币资金1322
你好,新政府会计制度下,由于我19年银行存款和现金期初余额分别为92914.71和10000元,这一年只有银行存款发生变化,都是其他应付款 ,我只做了财务会计凭证,借银行存款贷其他应付款,未做预算会计凭证,到年底结账时预算会计货币资金未发生变化为102914.71,但财务会计款为59518.26,这文两都不相等,这该午睡怎么处理
注册会计师王海在审查明月公司时,发现该公司平时现金收入少,金额小,但发现11月3日21号凭证现金解缴银行8万元,王海对上述业务存有疑问,抽查凭证审查。1.抽调11月3日21号会计凭证,其会计处理: 借:银行存款 80 000 贷:库存现金 80 000 审计人员通过现金日记账调阅收款凭证,发现现金收入凭证所附的收据为9月10日,注明收到某企业厂房租金收入8万元,其会计处理为:借:库存现金 80 000 贷:其他应付款 80 000 审阅“其他应付款”明细账,发现该账户无期末余额,其借方分别发现30000和50000元金额,审计人员立即抽调两张记账凭证,一张为11月15日32号会计凭证,一张为12月9日16号会计凭证,其会计处理均为:借:其他应付款 贷:银行存款 经向该公司询问,已将这笔租金收入作为年终奖发给职工。 要求:不考虑税费,请分析上述处理存在的问题 编制调整分录。
2.书写会计分录2017年5月,天北公司本月“银行存款”账户的月初余额:10000元。写出会计分录登记银行存款日记账1)1日,财务部门开出现金支票一张,提取现金6000元为各用金,2)2日,出到行办理银行汇票业务,会计张乐收到出纳交来的行汇票业务手续费和工本费凭条,共计金额50元3)银行汇票业务委托书回执为依据作为银行存款减少凭证,金额20000元47日,公司收到海蓝公司前欠货款10000元,已经入账6)8日,向税务部门缴纳上月应纳增值税26000元612日,2个月商业承兑汇票到期,公司收回项11700元7)20日,公司销售甲产品一批,金额10000元,增值税率17%,增税1700元收到转账支票一张8)25日,公司采购入材料一批,材料已经入库,金额2000元,增值税率17%增值3400元,开出一张转账支票,9)2日,开出转账支票2000元,支付优公司广告费,10)0日,财务门日还短期借款本金2000元
10月25日,收到开户银行的扣税凭证,增值税1166元,其他应交款金额156元,请问这个财务会计和预算会计分录分别怎么做
10月26日该单位本月职工薪酬总额为100000元,代扣代缴住房公积金5000元,代扣代缴社会保险费1200元,代扣代缴个人所得税3600元,代扣为职工垫付的房租、水电费7500元。请问预算会计和财务会计分录分别怎么做(使用财政直接支付方式)
老师想问一下,去年12月做了暂估成本,在今年回了发票,那么在报所得税年报的时候,需要怎么处理
你好,老师 我公司是从事珠宝玉器线上线下销售,我想问问老师我公司带销售货主的商品,本金是由货主定价,7天或15天交易成功后我公司把本金支付给货主,利润是归公司的,账务怎样处理处理。
老师您好,我想问下就是现在汇算清缴发现8月份有一笔辅助生产成本没有结转16万多,应该怎么调整合适呢,我24年第四季度申报的时候有利润有税款
老师您好,有商家要给我定额手撕发票。我该注意什么呢?
老师,购机两台发动机总成,单价超过5000没超过10000,可以直接入成本吗?
去年支付的法律顾问费3万也开发票了,今年因为其他原因又退回给我们2万,请问去年的这发票需要红冲吗?
看一下我自己总结的借款费用分录模板,对吗?
老师,我能问问,就是那种公式符号,精讲课,老师没具体讲,我看到公式不太明白,特别是这种,后面老师会细说吗?该是说我要把专题也要听?会不会影响后面考试。专题目前没什么时间听
老师请问购入例如,黄瓜,西红柿,卷心菜。大类开是农副产品吗,供应商开给公司大类全是 蔬菜 :黄瓜,丝瓜,西葫芦。不是农富产品,这样对吗
公司厂房租赁要怎么交税?
18、10月26日该单位本月职工薪酬总额为100000元,代扣代缴住房公积金5000元,代扣代缴社会保险费1200元,代扣代缴个人所得税3600元,代扣为职工垫付的房租、水电费7500元。请问财务会计和预算会计分录分别怎么做?(使用财政直接支付方式)
抱歉,这又是一个问题哈,学堂的答疑规则是一事一问。请另申请回答