你好 月份终了,企业应将当月发生的应交未交增值税额自应交税金--应交增值税科目转入未交增值税明细科目,借记应交税金--应交增值税(转出未交增值税)科目,贷记应交税金--未交增值税科目.
进项税额转出后 结转增值税是还需要做什么分录吗?
老师我想问问进项税额转出的分录怎么做?然后进行税转出月底还需要结转吗?
老师进项税额转出,月底需要做结转分录吗?
进项税转出分录做完后,需要月底结转吗?
老师你好 我本月结转销项进项是发现进项大于销项 我做了进销项的结转 然后余额为负数 要下个月留抵 然后我留抵分录怎么做 下个月不需要缴纳本月增值税 但是下个月底要结转当月增值税 下个月底的结转分录那个留抵税金需要如何做
生产成本核算问题:比如一个车间,涉及5道生产工序,每道领料,录入成本核算系统,这些工作都是谁负责尼?
老师,我司交通运输行业,一般纳税人,9%税率,税负1.2%本月开票不含税金额5016972.28,销项税额451527.24,已有进项152954.3元,如果开进来进项是13%的,需要价税合计进项多少元
客户半年前买的商品,现在商品效果不好,产品用完了要求退款,我们给退钱但他们不退货,这个业务需要动进销存表格吗?
客户半年前买的商品,现在商品效果不好,产品用完了要求退款,我们给退钱但他们不退货,应该计入营业外支出的哪一个二级科目?
带着营业执照就可以去刻章了吗?还需要其他资料吗?
老师,中厨房出来菜税率多少呢
老师 看不懂余额表 有课程仔细教么
都是公司部门,为什么有的老板这么看不上财务,有些财务部门在公司做那么多事,别的部门做错事还要算到财务部门头上,这样拉偏架的公司能去吗?
这道题怎么做?可以出个详细的解题步骤吗?
老师,10.1才收到报关单,出口日期9.30的,10月申报期填未开票收入里吧?
借:工程施工-A工地~燃料费100 应交税费~应交增值税~进项税9 贷:银行存款109 这个工地合同是3%简易征收的! 要做进项税转出 借:工程施工~A工地~燃料费9 贷:应交税费~应交增值税~进项税额转出 这个些分录是这么做吧老师?
可以的,你这样做是可以的
这样应交税费的二级科目进账税转出就有贷方余额了呀,是月底做结转?还是年底结转出去呢?
这个是月底进行账务处理的
我的意思月底需要做什么结转分录,麻烦老师写一写!
就拿预缴增值税和附加税来举例到月底的时候附加税需要做计提分录 应交税费应交增值税进项税额转出 月末需要做结转不
借记应交税金--应交增值税(转出未交增值税)科目,贷记应交税金--未交增值税科目.
老师啊我的意思是应交税费~应交增值税~转出进项税 这个科目月底需要结转到哪里不?
你这个是要抵扣你的销项的,这个进项转出,你也可以视为“销项”的一部分的,后面你也要缴税的
月底不需要结转的意思是吗?和进账税销项税一样年底做结转分录就行对吧
你这个可以直接当成是“销项”的
明明白了老师!那我把它和进项销项放在年底结转就行了!
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