你好 月份终了,企业应将当月发生的应交未交增值税额自应交税金--应交增值税科目转入未交增值税明细科目,借记应交税金--应交增值税(转出未交增值税)科目,贷记应交税金--未交增值税科目.

我的销项税46185.64进项48183.2 进项转出1380.54,之后留底是617.02,如何做结转分录
老师进项税额转出,月底需要做结转分录吗?
进项税转出分录做完后,需要月底结转吗?
老师你好 我本月结转销项进项是发现进项大于销项 我做了进销项的结转 然后余额为负数 要下个月留抵 然后我留抵分录怎么做 下个月不需要缴纳本月增值税 但是下个月底要结转当月增值税 下个月底的结转分录那个留抵税金需要如何做
进项税额转出月底需要结转吗
老师请问下计算查账征收的,只有投资人一人,然后税种核定里面只有个人所得税(经营所得),那还要每个月到个人所得税扣缴端0申报个人所得税吗
医药制造业暂估成本会计分录是什么
老板需要从公司里提出来一笔钱急用,他可以把自己的车过户到公司吗?卖给公司。然后公司给他打一笔钱卖车的钱,这样可以吗?有没有什么风险?或者说还有什么好的办法吗?
各位老师,生产企业的出口免抵退好做吗,面试上了,没做过说做过,完全没接触过生产企业的出口免抵退?????
生产企业的出口免抵退好做吗,面试上了,没做过说做过,完全没接触过生产企业的出口免抵退
赠送外购货物给客户视同销售的账务处理
老师,关于利润率的问题,在什么情况下用成本/(1-利润率)这个公式,又在什么情况下用成本*(1+利润率)这个公式?
报关单是2月,我这个月申报,申报年月是选择202605吗
免退税申报-填写明细表,生成出口明细显示空白是什么问题
我公司是家具制造。然后同事把木制品五抽屉分录写成了库存商品。还入库了、现在木制品库存我都不知道怎么处理了30多万的怎么把木制品写成哪个家具品比较好
借:工程施工-A工地~燃料费100 应交税费~应交增值税~进项税9 贷:银行存款109 这个工地合同是3%简易征收的! 要做进项税转出 借:工程施工~A工地~燃料费9 贷:应交税费~应交增值税~进项税额转出 这个些分录是这么做吧老师?
可以的,你这样做是可以的
这样应交税费的二级科目进账税转出就有贷方余额了呀,是月底做结转?还是年底结转出去呢?
这个是月底进行账务处理的
我的意思月底需要做什么结转分录,麻烦老师写一写!
就拿预缴增值税和附加税来举例到月底的时候附加税需要做计提分录 应交税费应交增值税进项税额转出 月末需要做结转不
借记应交税金--应交增值税(转出未交增值税)科目,贷记应交税金--未交增值税科目.
老师啊我的意思是应交税费~应交增值税~转出进项税 这个科目月底需要结转到哪里不?
你这个是要抵扣你的销项的,这个进项转出,你也可以视为“销项”的一部分的,后面你也要缴税的
月底不需要结转的意思是吗?和进账税销项税一样年底做结转分录就行对吧
你这个可以直接当成是“销项”的
明明白了老师!那我把它和进项销项放在年底结转就行了!
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