你好 月份终了,企业应将当月发生的应交未交增值税额自应交税金--应交增值税科目转入未交增值税明细科目,借记应交税金--应交增值税(转出未交增值税)科目,贷记应交税金--未交增值税科目.

进项税额转出后 结转增值税是还需要做什么分录吗?
老师我想问问进项税额转出的分录怎么做?然后进行税转出月底还需要结转吗?
老师进项税额转出,月底需要做结转分录吗?
进项税转出分录做完后,需要月底结转吗?
老师你好 我本月结转销项进项是发现进项大于销项 我做了进销项的结转 然后余额为负数 要下个月留抵 然后我留抵分录怎么做 下个月不需要缴纳本月增值税 但是下个月底要结转当月增值税 下个月底的结转分录那个留抵税金需要如何做
二手奢侈品行业走电商渠道的账务处理报税和工业企业啥区别
请问,项目预缴的金额大于本次的开票金额,下月该项目开票时,可少预缴吗?
你好老师,法人名下有两个查账征收的个体户,一季度当时还是定期定额的,从二季度开始查账征收,那明年汇算清缴经营所得的时候,需要这两个户合并算税,具体怎么算,比如成本是写一至四季度合计数,那一季度我当时还是核定的这个成本怎么写?
老师,我们是A企业100%控股设立B企业,B企业设置C企业, 目前C企业的注册资本100万没有实缴,未分配利润期末余额180多万 问题1,现在把股权转让给A企业还是转让给外部第三自然人做股东,哪个好? 问题2:转让给上面2中方式税务上产生的转让价格和缴纳哪些税
老师,小规模的公司。借员工个人的钱,给公司职工开工资。借:现金 贷:其他应付款(张丽) 发工资时 借:管理费用 贷:现金(公司合计金额) 我发了工资,公司的基本户再还给个人钱。借:其他应付款(张丽丽) 贷:银行存款 这样的话可以吗?这公司不想用基本户给员工发工资。 里边的问题您懂的。
小规模没有开通发票这项业务,如果需要开通的话,去找专管员的话,是不是需要带合同?
您好,新公司,本月只有收款付款,发票要下个月开,需要做账报税吗,怎么做账 需要交税吗
请问坑位费企业所得税税中可以扣除吗?
租赁收入如何进,如何摊销
已勾稽的发票和未勾稽的发票,我这个应该怎么做账?
借:工程施工-A工地~燃料费100 应交税费~应交增值税~进项税9 贷:银行存款109 这个工地合同是3%简易征收的! 要做进项税转出 借:工程施工~A工地~燃料费9 贷:应交税费~应交增值税~进项税额转出 这个些分录是这么做吧老师?
可以的,你这样做是可以的
这样应交税费的二级科目进账税转出就有贷方余额了呀,是月底做结转?还是年底结转出去呢?
这个是月底进行账务处理的
我的意思月底需要做什么结转分录,麻烦老师写一写!
就拿预缴增值税和附加税来举例到月底的时候附加税需要做计提分录 应交税费应交增值税进项税额转出 月末需要做结转不
借记应交税金--应交增值税(转出未交增值税)科目,贷记应交税金--未交增值税科目.
老师啊我的意思是应交税费~应交增值税~转出进项税 这个科目月底需要结转到哪里不?
你这个是要抵扣你的销项的,这个进项转出,你也可以视为“销项”的一部分的,后面你也要缴税的
月底不需要结转的意思是吗?和进账税销项税一样年底做结转分录就行对吧
你这个可以直接当成是“销项”的
明明白了老师!那我把它和进项销项放在年底结转就行了!
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