你好 月份终了,企业应将当月发生的应交未交增值税额自应交税金--应交增值税科目转入未交增值税明细科目,借记应交税金--应交增值税(转出未交增值税)科目,贷记应交税金--未交增值税科目.

进项税额转出后 结转增值税是还需要做什么分录吗?
老师我想问问进项税额转出的分录怎么做?然后进行税转出月底还需要结转吗?
老师进项税额转出,月底需要做结转分录吗?
进项税转出分录做完后,需要月底结转吗?
老师你好 我本月结转销项进项是发现进项大于销项 我做了进销项的结转 然后余额为负数 要下个月留抵 然后我留抵分录怎么做 下个月不需要缴纳本月增值税 但是下个月底要结转当月增值税 下个月底的结转分录那个留抵税金需要如何做
2025.12,27日会计把还本付息报销单子交给融资部走流程,融资部1.09日报销单没有交给出纳,造成逾期付利息2天,谁的责任,会计的责任吗?
政府部门对专精特新中小企业的门槛要求是年销售额2000万以上,请问这2000万是含税还是不含税的?
出口的货物被退回 交的关税跟增值税我们能勾选嘛
卖了一个固定资产,导致增值税收入和企业所得税收入不一致,有没有关系
老师,请问文化事业建设费是根据什么申报?
企业投产证明 那里找
比方说一张发票,有几十条明细。也就有很多单位(个,件,只……),和数量。那么一条条录入凭证就太麻烦了,可以直接按发票标的数量,统算个总数量,然后单位统用个吗?
员工年终奖,员工在别的公司又发工资,他的年终奖要单独计税吗?那如果发的时候注明的事奖金呢?
老师,您好!请问一下您 研发人员是管理人员和研发人员来分百分比确认,请问研发人员出差的费用是否要按管理费用和研发费用分摊后入账呢? 谢谢老师指导!
老师,我想问一下同一个注册地,可以注册两个公司吗?
借:工程施工-A工地~燃料费100 应交税费~应交增值税~进项税9 贷:银行存款109 这个工地合同是3%简易征收的! 要做进项税转出 借:工程施工~A工地~燃料费9 贷:应交税费~应交增值税~进项税额转出 这个些分录是这么做吧老师?
可以的,你这样做是可以的
这样应交税费的二级科目进账税转出就有贷方余额了呀,是月底做结转?还是年底结转出去呢?
这个是月底进行账务处理的
我的意思月底需要做什么结转分录,麻烦老师写一写!
就拿预缴增值税和附加税来举例到月底的时候附加税需要做计提分录 应交税费应交增值税进项税额转出 月末需要做结转不
借记应交税金--应交增值税(转出未交增值税)科目,贷记应交税金--未交增值税科目.
老师啊我的意思是应交税费~应交增值税~转出进项税 这个科目月底需要结转到哪里不?
你这个是要抵扣你的销项的,这个进项转出,你也可以视为“销项”的一部分的,后面你也要缴税的
月底不需要结转的意思是吗?和进账税销项税一样年底做结转分录就行对吧
你这个可以直接当成是“销项”的
明明白了老师!那我把它和进项销项放在年底结转就行了!
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