你好,当时的分录怎么做?

老师,我们单位2018年给某单位开了一张普通发票50万,这50万当中多虚开了10万,实际只付款40万已开收据40万,对方单位为了账务结平,让我们再开10万的收据给他们,并让我们做应收账款的坏账处理,请问老师,这样是否合理,作为坏账处理的话,有什么可以作为附件?还有什么其他方法可以走平这个账嘛
老师,去年12月我们公司买了一块地及地面建筑物,对方给我们开了一张专票,直到今年9月告诉我们,这张发票需要退回给他们作废重开,他们要拆分成两张发票来开具,那么我们公司这大半年的进账难道要做转出处理吗?或者说我们公司这边要怎么处理呀?
老师,请问去年有个单位给我们开了二十多万的专票,我们已经做了抵扣,但今年告诉我们这个票他们要作废重新给我们开,因为票的大类选错了,我想问一下我们收到对方的负数发票及补开的专票,我们单位税控盘怎么处理?以及税务做什么处理?
老师,请问,我们公司21年开了专票,但是对方把发票联和抵扣联弄丢了,我们已经交税了,对方一直没付款,现在我们重新开具了新发票给他们,但是之前丢失的发票我们想开红字发票,这个需要什么手续呢
老师,我们是一般人,去年2月份对方公司给我们开的进的液化气的发票,由于大瓶小瓶数额开错了,11月份的时候我们对方做了销项负数,今年1月份对方给我们开了正确的发票,这张6月的票我们没有做认证抵扣,这个业务怎么处理分录呢?
老师,比如企业乱账以前代账手上的,记账错的很多,报表和银行存款,申报表都对不上,挺多年了这种是从根上从新记账该报表么,主要那个没法看和老板的往来记得应收,应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数,这种情况从新建还是从做凭证改。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
老师您好,我们是供应商,客户要在我们这里过帐,要我们开发票,收到钱后返点,用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款(无发票),这个怎么处理
个人转款2000货款,发票可以开公司名字吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台支付。分录列下
外贸公司23年出口报关的,报关单上产品名称和进项发票产品名称有一个字不一样,供应商不愿意进项发票重新开,导致出口退税一直未办理,现在还有什么处理方法吗?
正常出处理,收发票时:借工程施工,应交税费_应交增值税_待认证税费,贷:应付账款,勾选抵扣发票时:借应交税费_应交增值税_进项税,贷应该税费_应交增值税_待认证税费
借应付账款 贷工程施工 应交税费应交增值税进项转出 然后重新开了之后,借工程施工 应交税费应交增值税进项 贷应付
老师,我想问的是我们税控盘里已经勾选抵扣的这个发票我们要怎么处理?另外我们报税系统增值税怎么处理?不是问帐务出理
做进项转出附表二里面开具的红字信息表里面一点填写
做进项转出不勾选发票 你在开票系统开公红字信息表