1借交易性金融资产-成本2880 应收股利120 投资收益0.5 应交税费应交增值税进项税额0.03 贷其他货币资金3000.53
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收到顺丰的赔付,怎么做账
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股东分红怎么走分录,会计分录,内账,不用交个税
公司要注销,账上其它应付账款26万(这是老板打进来的钱),未分配利润30万,固定资产未折旧完。这种情况怎么样做账务处理?
@郭老师,老师,我们建筑行业是挂靠在别人公司的,别人公司给我们工人代发工资,我们提供工资表给他,由于我们公司公户上暂时钱没收回来老板通过私户转账给别的公司,我这边怎么做账合适呢?我是借,工程施工-工程成本-工资,贷,应付职工薪酬 然后是,借,应付职工薪酬,贷,银行存款,但是这样的话我的银行存款是负数,我应该补上一笔什么样的分录合适呢?
老师第八题,答案是不是错误的
2借其他货币资金120 贷应收股利120
3借公允价值变动损益30 贷交易性金融资产公允价值变动30
4借其他货币资金2900 交易性金融资产公允价值变动30 贷交易性金融资产成本2880 投资收益50
5)计提转让该金融商品应交增值税。 (3000-2900)/1.06*0.06=5.66