同学你好 这个按照三百就可以 差额二十做营业外收入
老师:您好!加油票开的是314元,但油费补贴只有280,我能不能拿这张314元的油费票入账?入账金额按280元。
老师好,发票开的金额是300,实际花了280元,做账是按发票的300还是280元呢? 谢谢
老师好,发票开的金额是300,实际花了280元,做账是按发票的300还是280元呢? 谢谢
老师好,税控系统续费280元,增值随普通发票,但是这280元我没认证,又能抵扣280元的增值税,我报税时候,应该在哪个表填写这280元呢 谢谢
你好,老师,我们员工发生支出234元,取得定额发票300元,请问这个做账的话,按300做还是234做呢,报销又是怎么报销呢
老师,您好,请问交社保的基数是要按员工实际拿到手的工资吗?是不是这样才合规?
请问老师,之前印花税申报未扣款,产生了1元多的滞纳金,现在若想消除这个滞纳金记录,可以作废申报吗?,申报的餐饮服务收入
老师,税务那边说我们有190万左右的白条,我该怎么来理账呢
你好,老师,麻烦问下公司注销,其他应付款有余额,工资有余额,未分配利 润(负数)),前提银行已注销,可以操作债转股,清理其他应付款,可以这样操作吗?
你好,老师,麻烦问下公司注销,其他应付款有余额,工资有余额,未分配利润(负数)),前提银行已注销,可以操作债转股,清理其他应付款,可以这样操作吗?
老师,关联公司代A公司代收代付款项,计入其他应付款贷方或借方,A公司如何做账
老师,每个月转钱备注投资款,然后用来发工资可以转为实收资本吗
老师,财务软件实操在哪里?我怎么没找到
老师,我想再问一下,进出口公司的,在税务局里面退税的操作步聚是怎样的,操作步聚您能写出来,发给我一下吗?谢谢!
我单位借用别人资质干活,付款单位用房子抵工程款,房子怎么不通过挂靠的公司直接过户到我单位呢?
老师好,这个不就是账实不符了吗?他要是发票金额开的少了呢
比如发票开了280,实际花了300,
你想账实相符就发票退回重新开280
老师好,发票是凑的,虚开的,能按实际支付的金额入账吗
也可以 按照实际支付金额也可以
税费按发票的是吧
既然按实际280的 那税费也是按照280的 有进项税的话这个我建议按照票面价值 借费用科目 借进项 贷银行存款 贷营业外收入