你好,按照真实发生的234来报销。

你好老师!我们这边项目工地报账怎么写才更好呢?我们是这样几个工地一起结账,但是今天只报销一部分,报销发票又是全部工地的钱,应该怎么做呢?
老师您好,我们公司每月给员工300元的伙食补贴,然后每餐象征性的收取员工1元作为餐费,请问收取的这1元要怎么入账好呢?300元补贴发放的时候,做账是 借:管理费用-职工福利 贷:银行存款。
关于报销费用公司规定交通费上限500元,但员工拿回来的飞机票是800元,公司给员工报了500元,多出的300元。如按500元记账,但票的金额又不是500元。这个账务流程怎么处理,凭证怎么做呢?
老师好,员工申请团建聚餐费费用工资只能限额900元,超出自己支付,但员工开过来的发票是980元,,公司对公付款报销不按发票金额报销员工,是按900元报销员工,这个发票上多余的80元如何记账,麻烦老师做下会计分录,谢谢
你好,老师,我们员工发生支出234元,取得定额发票300元,请问这个做账的话,按300做还是234做呢,报销又是怎么报销呢
做账是按234做,还是300做呢
这个按照234来做就可以。
老师,那税务税前扣除是按234扣呢,还是300扣呢
这个按照234来税前扣除。