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老师好,税控系统续费280元,增值随普通发票,但是这280元我没认证,又能抵扣280元的增值税,我报税时候,应该在哪个表填写这280元呢 谢谢

2022-07-02 10:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-02 10:16

你好在主表应纳税减征额 还有减免明细表,表四本期发生额实际抵扣金额里面

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快账用户4805 追问 2022-07-02 10:21

老师 表四填了,自动带入不了表一的 应纳税额减征额呢

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齐红老师 解答 2022-07-02 10:22

你好,自己手动填写进去的。

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快账用户4805 追问 2022-07-02 10:24

老师是23行吗 应纳税额减征额 手填不了呢 点不动

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齐红老师 解答 2022-07-02 10:25

对的是的,是在这里填写的。

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齐红老师 解答 2022-07-02 10:26

看一下减免明细表填写了吗?

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快账用户4805 追问 2022-07-02 10:29

老师,填哪里呢,性质怎么选,谢谢了

老师,填哪里呢,性质怎么选,谢谢了
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齐红老师 解答 2022-07-02 10:33

你好,减免项目里面选择9914这一个减免性质

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相关问题讨论
你好在主表应纳税减征额 还有减免明细表,表四本期发生额实际抵扣金额里面
2022-07-02
你好同学 借:应交税费-增值税减免 280, 贷,管理费用280
2023-04-13
同学你好,这个960应是能够全额抵扣的;
2021-05-24
本月发生就填写,但是本期抵扣那里不填写
2020-12-10
您好!你确定差额的就是这个吗?你是小规模还是一般纳税人
2021-12-13
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