你好在主表应纳税减征额 还有减免明细表,表四本期发生额实际抵扣金额里面
1.请问今年3月份有增值税税控系统维护费280元,在帐上已经做了会计分录: 借:管理费用-办公费280 贷:银行存款280 税额增值税申报还没有抵减这280,但是也做了抵减分录 借:应交税费-应交增值税-减免税款280 贷:管理费用 280 请问这样会计处理合理吗? 2.这280元的维护费,在3月增值税申报时没有在附表四税额抵减情况表中填写,那么现在申报6月增值税时可以在附表四中补填上税额抵减本期发生额280吗?
老师 我资产负债表中的应交税金的期末数为负数。税控盘的做了 分录 借 应交税金 - 增值税 280元 贷 管理费用 -办公费280元 但是税务系统报增值 税时 没在系统报上去 280元的减免这个增值 税 是不是就影响了这个数导致为负数了。那没得挽回了 怎么调这个凭证
老师好,税控系统续费280元,增值随普通发票,但是这280元我没认证,又能抵扣280元的增值税,我报税时候,应该在哪个表填写这280元呢 谢谢
老师您好当月报税我填写了增值税附表4税控设备递减280元但是主表的23行应纳税抵减额我没有填我可以下月报税时将这个280元补填在主表里吗我本月和下月均要缴税
老师您好当月报税我填写了增值税附表4税控设备递减280元但是主表的23行应纳税抵减额我没有填我可以下月报税时将这个280元补填在主表里吗我本月和下月均要缴税
老师,我想咨询一下,我们公司现在面临一个库存量比较大,个体户,个人流水过大,而且平时基本不开票给客户,客户也不要求开票,这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢,我们公司是饮料酒水经销商
网络公司给客户做维护然后维护半年增值税6千。是安装每个月来做增值税确实还是一次性来确定
老师,每年一次性发工资4200元,每月工资代扣代缴怎样填写?
老师,是成立个体户或有限责任公司那种好?
老师,个体户与有限责任公司之间有什么区别?
老师,个体户老板给员工发工资需要个税代扣代缴吗?
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了,前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税,我是今天给他用公户转了两笔工资,一笔是9月5800,一笔是10月1000。我可以那样操作吗,报个税的时候9月填1000,10月填5800,这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案,不懂的老师别回复,回复不对我投诉你
IPO过程中财务主要做什么
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了,前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税,我是今天给他用公户转了两笔工资,一笔是9月5800,一笔是10月1000。我可以那样操作吗,报个税的时候9月填1000,10月填5800,这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案,不懂的老师别回复
对公付款,报销单后边附的原始凭证,发票,合同,打款回单,还有什么
老师 表四填了,自动带入不了表一的 应纳税额减征额呢
你好,自己手动填写进去的。
老师是23行吗 应纳税额减征额 手填不了呢 点不动
对的是的,是在这里填写的。
看一下减免明细表填写了吗?
老师,填哪里呢,性质怎么选,谢谢了
你好,减免项目里面选择9914这一个减免性质