你好 ; 你留底的话; 应交增值税 = 销项税- 进项税- 进项税转出 ; 你可以反推的

老师你好 我想问一下 我是一般纳税人 我这个月一共开出去了 250000 上期留底还剩21789.73 未认证的还剩15177.3 我想算算一下这个月还可以开出去多少钱一票
留底进项9927.11,按13的税率,请问可以开多少金额的发票?怎么计算的
一般纳税人留底:18421 .85 这个怎么换算成我还可以开多少发票的金额
老师,我是一般纳税人,上期留底进项265284.2,我还可以开多少销项发票!!!
老师,我是一般纳税人,上期留底进项265284.2,我还可以开多少销项发票!!!
老师 物业公司成本核算的账务处理都有哪些 服务业的成本都是直接进入主营业务成本科目吗
个税汇算清缴,要怎么操作
老师,请问生产的公司,记录内账,老板要每个月出利润表,这个怎么弄,
请一下员工被狗咬了,去医院看病报销,会计分录怎么走,公司全额承担
老师 2025年跟2023年相比有哪些新的税收政策的改变 除了企业所得税预缴申报表变化以外 还有其他的吗
开了一张工程服务30万,这个是在建工程还是固定资产,是不是要看合同啊,房子估计建好了,不知道发票全部开过来了没
老师 建筑测量测绘放线一类的经验范围怎么选
朴老师,我公司是电商公司在拼多多平台上卖货物,按照账单中已经结算的来确认收入,申报按照未开票支出申报,但是有的买家在平台上已经申请开票了,发票已经开给买家了,如何避免这部分当作未开票支出再次申报呢? 比如说申报今年1月的收入和增值税,按照结算来申报,1月结算的有可能是1月的订单,也有可能是去年12月的订单,甚至还有可能是去年11月的订单,但1月结算的这些订单可能有一些买家已经申请开票,发票已经开给买家了,现在申报1月的收入和增值税时该如何避免不把已经开票的再次申报税费重复交税?
车间用的清洗机1400,不做固定资产,做制造费用可以吧
老师,客户缴纳的增值税 怎么做分录
上个答案我急着要。就算一下能开多少金额票就告诉我就行。
你好; 你只能先去计算 应交增值税 = 销项税- 进项税- 进项税转出 ; 你可以反推的 ; 除非你知道税负率来计算 你要开票多少出去; 你就告知一个留底进项税;没法算的
怎么算不来用18421.85/0.13=141706.54
这就是要开票的金额,不知为什么你怎么就算不出来,无语
你好; 你要 考虑税负率来考虑; 不是直接用留底进项税 来 除以0.13 来计算开票的金额 ; 你这样算本身就不对的 ; 你开票的金额是你 实际发生的业务的金额; 你不是反推开票的金额; 而是应该按实际来处理的