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某公司为增值税一般纳税人,本月赊购材料一批增值税专用赛票上注明的材料价款为200万元,增值税进项税额为26万元,材料尚未验收入库。同期,公司销售产品收入为250万元,增值税销项税额为32.5万元,收到对方开出并承兑的含价税款的商业汇票一张。月末,公司用银行存款缴纳本月增值税。请分别做购料、销货及缴纳增值税的账务处理。

2022-06-27 12:23
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齐红老师

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2022-06-27 12:27

你好! 在途物资200 应交税费…应交增值税(销项税额)26 贷应付账款226 借 应收账款250+32.2=282.2 贷 主营业务收入250 贷 应交税费-应交增值税-销项税额32.5

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齐红老师 解答 2022-06-27 12:29

月末: 应交增值税:32.5-26=6.5 借应交税费…应交增值税(转出未交增值税)6.5 贷应交税费…未交增值税6.5 次月初,申报交纳: 借应交税费…未交增值税6.5 贷银行存款6.5

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你好! 在途物资200 应交税费…应交增值税(销项税额)26 贷应付账款226 借 应收账款250+32.2=282.2 贷 主营业务收入250 贷 应交税费-应交增值税-销项税额32.5
2022-06-27
您好 借:在途物资 200 借:应交税费-应交增值税-进项税额 34 贷:应付账款 234 借:应收票据 250%2B32.5=282.5 贷:主营业务收入 250 贷:应交税费-应交增值税-销项税额  32.5 进项税额大于销项税额 本月不需要缴纳增值税啊
2022-09-16
借,在途物资200 应交税费,增值税,进项34 贷,银行存款234
2022-11-13
您您好,这个题目是全部的吗
2023-03-08
你好同学,稍等回复您
2023-03-09
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