你好 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:银行存款等科目
老师,计提本月应付职工薪酬369000,之后又按工资总额的30计提五险一金,和按工资总额的10%计提工会经费,职工教育经费,按工资总额的14%计提职工福利费。那员工实际到手的工资是计提的本月应付职工薪酬减去这些五险一金,工会经费,教育经费吗?那职工福利费呢?
分别按本月应付工资总额的14%、1.5%计提职工福利费和职工教育经费的分录
按本月应付工资总额的14%列支职工福利费
按本月应付工资总额的14%列支职工福利费
按本月应付工资总额的14%列支职工福利费的会计分录
固定资产买了三台彩电,现在三年了彩电以100元处理卖了,这个如何做凭证
运输公司油费占收入的多少合理?
租入一栋办公楼后又转租出去了,转租出去可以简易计税吗
老师,资产负债表和利润表比如22年一整年的在哪里找到
支付宝和网商银行做账的时候是做在其他货币资金科目吗
老师,出纳从银行提备用金时,应该有什么程序?
老师,这个入什么费用
什么情况下合理损耗不计,增值税一般纳税人
我是小规模纳税人 从个体转成企业的 之前大部分库存都是个体的没有入库发票 转企后2月份和3月份的销售几乎没有入库发票 都是3月底补回的 这种情况怎么做账
我有个供应商是对方先供了货物,但是要我这边先付款,对方才能开发票,要怎么做账