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请问老师暂估成本这个要如何账务处理?

2022-09-05 14:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-05 14:30

你好,你所指的暂估成本,是购进了暂时没有取得发票的意思?

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快账用户5872 追问 2022-09-05 14:30

是的,老师。

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齐红老师 解答 2022-09-05 14:30

你好 借:库存商品或原材料 ,   贷:应付账款-暂估

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快账用户5872 追问 2022-09-05 14:32

那等发票来了再冲应付账款就可以了,是吧?

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齐红老师 解答 2022-09-05 14:32

你好,是的,是这样的

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快账用户5872 追问 2022-09-05 14:34

暂估的这个月是不是直接就把原材料进成本了,等后面发票来了以后只是对应收做调整,对成本是不影响的,对吗?我这样理解。

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齐红老师 解答 2022-09-05 14:35

你好,如果发票金额与之前你暂估的材料金额是一样的,就不影响成本的 

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快账用户5872 追问 2022-09-05 14:36

假如有差异呢?

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齐红老师 解答 2022-09-05 14:36

你好,有差异,就需要调整之前领用材料的金额,会影响之前的成本啊 

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快账用户5872 追问 2022-09-05 14:38

那假如正好是在季报以后发现有差异,是不是要去更正申报了呢?

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齐红老师 解答 2022-09-05 14:38

你好,需要调整之前结转的成本金额,之前已经申报的数据不需要做更正。

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快账用户5872 追问 2022-09-05 14:39

汇算清缴的时候确认就可以了,是吗?

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齐红老师 解答 2022-09-05 14:39

你好,是的,是这样的

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快账用户5872 追问 2022-09-05 14:41

好的,谢谢。

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齐红老师 解答 2022-09-05 14:42

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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