您好,是的,是这样处理的。

小规模纳税人季度不超45万不交税,做凭证收入时做借银行存款,贷应交税费增值税,贷主营业务收入还是直接贷主营业务收入?
4月1日小规模纳税人免税,那销售1000元,以前是银行存钱1000,主营业务收入,应交税费~应交增值税。再做一张减免增值税的凭证那现在的政策还是这样做凭证?还是说直接贷主营业务收入,不用写应交税费了
小规模纳税人是不是4月份开始销售收入直接走银行存款或者现金,贷主营业务收入,不用走应交税费增值税科目了
销售收入不含税入账吗?比如现在美团收入或者微信支付都有手续费,这个手续费走财务费用,借:银行存款,财务费用,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税。小规模的话按1%计算税金。主营业务收入这怎么计算金额呢?税金用银行存款入账金额*1%吗?主营业收入和银行存款入账金额一样吗?
老师,小规模纳税人收到成本票,是不是不需要价税分离,直接做:借:主营业务成本(是不是不需要走库存商品了),贷:应付账款、银行存款。我们开出销项就是:借:应收、银存,贷:主营业务收入,应交税费-增-销。
经营租赁 机械租赁的收入,应该按照哪个类别申报印花税,需要把成本也申报印花税吗?
形象代言人合同书要交印花税吗
老师,我想咨询一下,我公司是小建筑公司,老板挂靠有资质建筑公司做业务,对方已经把增值税、企业所得税等都扣了,然后把剩下的款打到了老板个人户上,收到的这笔款是否还需要缴纳个人所得税吗
固定资产清理科目期末有余额是正常的吗?
老师,公司缴纳残疾人就业保障金应该怎么计提做分录?
老师,您好,请教一件事,小规模公司开票,季度超过30万,实际开票金额414899.04元,那要交多少税钱?预计成本票足额情况下,要交增值税12084.44元,附加税1450.13元,印花税124.47元,对吗?还有漏掉的税费吗
小规模公司外账,营业执照只有销售货物,但是我们已经没有任何收入了,但是有报工资和社保,想报一些收入冲掉。如果报卖货收入的话,我们又没有成本,那我们按服务业收入做账,申报的时候报在货物和劳务那边可以吗?成本就纯人工
折旧完了,没有残值,怎么处理?
老师我现在这个申报期已经把员工的工资薪金全部申报完毕了。但是领导要给股东分红,我这个股东分红的个税什么时候给他扣交?我这个申报期个税已经做完了
公司的小型的工器具,计量,测量器具,都是怎么入账,怎么保管的呢?有没有好的办法推荐呢?我这边都是直接计入的费用的
好的谢谢
不客气,祝您工作愉快。