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3.某酒楼为增值税小规模纳税人,2021年6月出租酒楼内的柜台,取得含税租金收入30000元,其中包括水费、电费3500元;当月购进办公用品一-批,取得增值税专用发票,注明金额6000元。该酒楼当月应缴纳增值税()元。

2022-06-27 14:36
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齐红老师

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2022-06-27 14:38

同学你好 该酒楼当月应缴纳增值税()元。——30000/(1加3%)*3%

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同学你好 该酒楼当月应缴纳增值税()元。——30000/(1加3%)*3%
2022-06-27
同学你好 应交增值税=30000/1.03*3%=873.79
2022-11-02
你好,该办公楼应转出进项税额=2000万/2200万*198万
2023-01-08
当月可以抵扣进项税额 13000+200000*0.09=31000 当月销项税额的计算 500000*0.13+22600/1.13*0.13+400000*0.13+20000/1.13*0.13=121900.89
2022-06-10
你好;    应交增值税 =120万/1.13*13% -(17.44/1.13*13%%2B7.91/1.13*13%%2B4.52/1.13*13%%2B5*9% )
2023-01-03
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