当月可以可以抵扣进项税是6*9%*10000%2B39000%2B1090/1.09*9%=44490 当月销项税的计算是400000*13%%2B12430/1.13*13%=53430 计算该酒厂当月应纳的增值税53430-44490=8940

得分五、计算题(共30分)一县城酒厂,增值税一般纳税人,2019年5月份经营情况如下:(12分)(1)销售白酒100吨,增值税专用发票注明每吨单价2000元;(2)用自制的白酒10吨,泡制中药保健酒,销售40吨,增值税专用发票注明每吨单价1500元;(3)当月对外购买白酒一批,买价为5000元(取得防伪税控专用发票,并经税务机关认证通过)。已知月初库存外购白酒价值为30000元,月末库存外购白酒价值15000元。当月用实际生产领用的白酒生产一特型白酒,销售白酒10吨,销售额为25990元(开出普通发票),另收取包装物押金1017元,已按期返还;(4)从某玻璃制品厂购入酒瓶一批,取得的防伪税控增值税专用发票注明税款2000元,当月认证通过(5)从农民手中直接收购玉米一批,收购凭证注明的价款为3400元;当月全部入库。(6)用自己生产的1吨白酒抵偿债务,5吨白酒发放给本厂职工,4吨用于对外馈赠。要求:请计算该酒厂当月应缴纳的增值税;
某酒厂(增值税一般纳税人)生产粮食白酒,同时也生产啤酒。2019年6月该厂的生产销售情况如下: (1)外购粮食制作的食用酒精,增值税专用发票上注明金额20万元。外购生产白酒的检测仪器,增值税专用发票上注明金额40万元。 (2)向农业生产者收购生产啤酒的大麦70吨,收购凭证上收购金额共计28万元。 (3)当月生产粮食白酒70吨,直接对外销售了60吨,每吨不含增值税价款为2万元。 (4)当月将自产粮食白酒10吨,用于赠送关系单位。 (5)当月销售生啤酒200吨,增值税专用发票上注明的出厂不含税售价每吨为0.28万元,另按照惯例开具收据收取每吨0.02万元的包装物押金,限期3个月。 (6)当月销售果汁啤酒140吨,增值税专用发票上注明的出厂不含税售价每吨为0.29万元,另按照惯例开具收据收取每吨0.02万元的包装物押金,限期3个月。 其他相关资料:该酒厂采用成本法核定抵扣农产品进项税,啤酒农产品耗用率20%,啤酒主营业务成本为60万元,该酒厂所有凭证均合规合法,可抵扣的进项税均在本月抵扣 该酒厂当月可抵扣进项税多少? 2的进项税为什么不用抵扣呢,是没有发票吗
某酒厂为增值税一般纳税人,某年10月发生以下业务: ①购进酒精取得专用发票,注明价款是12万元。 ②购入免税粮食,买入价为20万元。支出运输费用3万元,取得增值税专用发票。 ③生产一种果酒,每吨零售价为30000元,将该种类型酒1吨发给职工作为福利:赠送某酒店开业0.5吨;赠送给销售商3吨。 ④将自产的特制白酒2吨用于厂庆庆祝活动,该种特制酒没有市场价,成本价每吨2.6万元,该白酒利润率为10%。 ·计算该酒厂应纳的消费税与增值税。
某酒厂为增值税一般纳税人,某年10月发生以下业务: ①购进酒精取得专用发票,注明价款是12万元。 ②购入免税粮食,买入价为20万元。支出运输费用3万元,取得增值税专用发票。 ③生产一种果酒,每吨零售价为30000元,将该种类型酒1吨发给职工作为福利:赠送某酒店开业0.5吨;赠送给销售商3吨。 ④将自产的特制白酒2吨用于厂庆庆祝活动,该种特制酒没有市场价,成本价每吨2.6万元,该白酒利润率为10%。 ·计算该酒厂应纳的消费税与增值税。
某酒厂为增值税一般纳税人,主要生产白酒和啤酒,当月发生如下业务:(1)销售粮食白酒20吨,取得不含税销售收入8万元;销售啤酒250吨,每吨不含税售价3500元。另外,本月销售粮食白酒收取包装物押金8540元,销售啤酒收取包装物押金2270元。(2)委托某工厂加工15吨粮食白酒,该酒厂提供粮食等原材料成本共计28万元,当月工厂将加工好的白酒交付酒厂,开具增值税专用发票注明收取加工费6万元。要求:根据上述材料,计算该酒厂本月应纳的消费税、工厂代收代缴的消费税。
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?