你好,具体题目要求是什么,题目不完整,请将题目发放完整。
老师好,24年12月少计提啦工资一万多,24年汇算清缴还没有做,现在如何补提呢,如何做分录,谢谢老师
千户集团是什么意思?电子税务局上的
有以前年度取得一张进项普票,两百多块钱,当时进的管理费用,对方单位涉嫌开票异常,我们在这次2024年所得税汇算清缴中已经调整,请问如何进行账务处理呀
管理不善进项税额要转出所以加 5200 对吗?
2024年的餐费发票现在还可以报销吗?必须要在5月31日前报销完
老师就是视频号上的收入怎么确认啦,我看见导出来的订单结算状态是待结算,视频号平台还没有把佣金转入我们得视频号小店里面来,这种确认收入吗?
当公司老板和法人不是同一人,外账报销单谁签字?
2024年6月份收到的专票,当时已经抵扣,现在五月份对方作废了这张发票,我们账务和税务怎么操作?新开的发票是入成本还是入以前年度损益?
老师,请问一下个体户名称能用Xx文化传媒事业部吗?
老师我是小规模还是小白做账一个月也没有几笔账
就是这个题目啊
1借:销售费用8000/1.06 应交税费-应交增值税(进项税额)8000/1.06*0.06 贷:银行存款 8000 2借:税金及附加600 贷:银行存款600 3借:销售费用700 贷:库存现金700 4借:管理费用1520/1.06 应交税费-应交增值税(进项税额)1520/1.06*0.06 贷:银行存款1520 5借:管理费用1300 贷:银行存款1300 6借:主营业务成本-8000 贷:库存商品-8000 7借:财务费用2000/1.06 应交税费-应交增值税(进项税额)2000/1.06*0.06 贷:银行存款2000 8借:库存现金120 销售费用1880/1.09 应交税费-应交增值税(进项税额)1880/1.09*0.09 贷:其他应收款2000 9借:管理费用16000 销售费用15000 贷:应付职工薪酬31000
10借:制造费用7000 管理费用2000 其他业务成本1000 贷:累计折旧10000 11借:主营业务成本150000 其他业务成本10000 贷:库存商品150000 原材料10000 12借:税金及附加4000 贷:应交税费-应交城建税2800 应交税费-应交教育费附加1200