你好,这个是你单位自己使用的固定资产吗?

收到了一张发票,上面开的是去年加工产品的加工费,但是当时不知道这个加工,所以没有入账并且产品已经结转。现在收到发票入库和账务应该如何处理呢?
老师你好,三月份已经结账了,发现三月份有个材料四月份才出成品,平时不统计半成品和在产品,三月份出的材料已经核算在三月份产品上面了,那这种情况该怎么解决呢?
老师,请问上个月暂估的商品入库已经结转了成本,这个月发票回来了,要红冲暂估的商品,但是有误差,就是我暂估的商品成本少了一点,请问账务上怎么处理呢?
产品已经完成上面加装了风罩,这个风罩发票来了怎么入账
上月货已经做完核算完产成品成本,次月发货时候又领材料用来打包这个产品发货,怎么入账呢
老师您好,请问我们租的房子,其中部分又转租出去了,我们公司需要开不动产房租发票给对方吗?
老师好,在大厅更正了两个员工去年的个税,企业所得税什么时候更正什么时候交税了,直接更正25年的企业所得税申报表还是?
企业建立账套,一般都是用公司法人的手机号或是其他信息建立的吗
老师,2026年补缴以前年度的滞纳金怎么做帐?
老师 这个月实际收入100万,但是有5万这个月没开票,要下个月开票,这个月可以把这5万入账吗,怎么做,等下个月开票之后要怎么做
老师,公司成立以后都是靠老板借钱到公司来运营,现在能用老板借的钱转为,债转股吗?
公户收到不开票收入83940元,含税价83940元,不含税收入=83940/(1+1%)=83940/1.01=83108.91,应交增值税83108.91*0.01=831.09,做账的时候这个税是这样算的吗
母公司的人来子公司的宿舍住,然后会打款给子公司,那供电局开给子公司的专票,母公司的人这一部分电费能否抵扣?
老师比如我是技术服务公司成本不是人员工资吗,但是我4到6月份没有收入,那我做账计提工资工资还能放到主营成本里吗,没收入我放到管理费用员工工资,有收入放到成本里人工费
公户收到不开票收入83940元,不含税收入83940元,不含税收入83940/(1+1%)=83940/1.01=83108.91,应交增值税83108.91*0.01=831.09,做账的时候这个税是这样算的吗
不是是卖给客户的产品,他是由产品和风罩组成的
你好,一块做到库存商品里面的, 借库存商品,半成品贷,银行存款, 借库存商品,产成品贷,库存商品半成品