你好 (1)1日,从银行提取现金3000元,备用。 借:库存现金3000,贷:银行存款 3000 (2)1日,以银行存款支付广告费8000元。 借:销售费用8000,贷:银行存款 8000 (3)2日,从家这公司购入A材料4000千克,单价50元;购入B材林5000千克,单价20元/千克,增值税税率为13%,运费900元,货款用银行存款支付,运费按重量分配。 借:在途物资—A材料 4000*50%2B400 ,在途物资—B材料5000*20%2B400 ,应交税费—应交增值税(进项税额)(4000*50%2B5000*20)*13%, 贷:银行存款(4000*50%2B5000*20)*1.13%2B900 (4)3日,从宏达公司购入的A、B材料全部验收入库,结转其实际采购成本。 借:原材料——A材料4000*50%2B400,原材料—B材料5000*20%2B400,贷:在途物资—A材料 4000*50%2B400 ,在途物资—B材料5000*20%2B400 (5)3日,购入不需安装的设备一台,价款120000元,增值税税额15600元,价税款用的行存款支付,另用现金支付运费1500元。 借:固定资产121500 ,应交税费—应交增值税(进项税额)15600, 贷:银行存款 135600,库存现金1500 (6)10日,以银行存款向希望工程捐款10000元 借:营业外支出10000,贷:银行存款 10000
6月9日,从宏达公司购入A材料4000千克,单价50元,购入B材料5000千克,单价20元,增值税税率13%,运费900元,货款用银行存款支付,材料尚未验收入库,运费按重量分配。
3、6月9日,从宏达公司购入A材料4000千克,单价50元,购入B材料5000千克,单价20元,増增值税税率13%,运费900元,货款用银行存款支付,材料尚末未验收入库,运费按重量分配。
长江公司2020年12月发生以下经济业务:(1)1日,从银行提取现金3000元,备用。(2)1日,以银行存款支付广告费8000元。(3)2日,从家这公司购入A材料4000千克,单价50元;购入B材林5000千克,单价20元/千克,增值税税率为13%,运费900元,货款用银行存款支付,运费按重量分配。(4)3日,从宏达公司购入的A、B材料全部验收入库,结转其实际采购成本。(5)3日,购入不需安装的设备一台,价款120000元,增值税税额15600元,价税款用的行存款支付,另用现金支付运费1500元。(6)10日,以银行存款向希望工程捐款10000元。有具体数值
长江公司2020年12月发生以下经济业务:(1)1日,从银行提取现金3000元,备用。(2)1日,以银行存款支付广告费8000元。(3)2日,从家这公司购入A材料4000千克,单价50元;购入B材林5000千克,单价20元/千克,增值税税率为13%,运费900元,货款用银行存款支付,运费按重量分配。(4)3日,从宏达公司购入的A、B材料全部验收入库,结转其实际采购成本。(5)3日,购入不需安装的设备一台,价款120000元,增值税税额15600元,价税款用的行存款支付,另用现金支付运费1500元。(6)10日,以银行存款向希望工程捐款10000元。有具体数值,做会计分录
长江公司2020年12月发生以下经济业务:(1)1日,从银行提取现金3000元,备用。(2)1日,以银行存款支付广告费8000元。(3)2日,从家这公司购入A材料4000千克,单价50元;购入B材林5000千克,单价20元/千克,增值税税率为13%,运费900元,货款用银行存款支付,运费按重量分配。(4)3日,从宏达公司购入的A、B材料全部验收入库,结转其实际采购成本。(5)3日,购入不需安装的设备一台,价款120000元,增值税税额15600元,价税款用的行存款支付,另用现金支付运费1500元。(6)10日,以银行存款向希望工程捐款10000元。有具体数值,做会计分录
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
老师您好,就是公司2023年成立,然后2025年才开通税务,那关于到2025年5月31日之前要做2024年度的汇算清缴吗
老师你好,我想问一下所得税汇算时,应付职工薪酬24年贷方计提数,奖金多计提了,但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数,这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗,我今年调增了,我25年在5月31日之前把奖金发了一部分,剩余部分不发了,我用26年汇算25年所得税汇算时用调减吗
(5)3日,购入不需安装的设备一台,价款120000元,增值税税额15600元,价税款用的行存款支付,另用现金支付运费1500元。(6)10日,以银行存款向希望工程捐款10000元。(7)15日,从银行提取现金80000元,以备发放工资。(8)15日,以现金80000元发放本月工资。(9)15日,从维达公司购入A材料5000千克,单价50元;购入B材料4000千克,单价20元,增值税税率为13%,运费1800元,材料已验收入库,款项尚未支付,运费按重量分配。(10)15日,采购员王永民报销差旅费1600元,结清以前的借款。会计分录带数值
不同问题,请分别提问,谢谢配合。