你好 (1)1日,从银行提取现金3000元,备用。 借:库存现金3000,贷:银行存款 3000 (2)1日,以银行存款支付广告费8000元。 借:销售费用8000,贷:银行存款 8000 (3)2日,从家这公司购入A材料4000千克,单价50元;购入B材林5000千克,单价20元/千克,增值税税率为13%,运费900元,货款用银行存款支付,运费按重量分配。 借:在途物资—A材料 4000*50%2B400 ,在途物资—B材料5000*20%2B400 ,应交税费—应交增值税(进项税额)(4000*50%2B5000*20)*13%, 贷:银行存款(4000*50%2B5000*20)*1.13%2B900 (4)3日,从宏达公司购入的A、B材料全部验收入库,结转其实际采购成本。 借:原材料——A材料4000*50%2B400,原材料—B材料5000*20%2B400,贷:在途物资—A材料 4000*50%2B400 ,在途物资—B材料5000*20%2B400 (5)3日,购入不需安装的设备一台,价款120000元,增值税税额15600元,价税款用的行存款支付,另用现金支付运费1500元。 借:固定资产121500 ,应交税费—应交增值税(进项税额)15600, 贷:银行存款 135600,库存现金1500 (6)10日,以银行存款向希望工程捐款10000元 借:营业外支出10000,贷:银行存款 10000

3、6月9日,从宏达公司购入A材料4000千克,单价50元,购入B材料5000千克,单价20元,増增值税税率13%,运费900元,货款用银行存款支付,材料尚末未验收入库,运费按重量分配。
3、6月9日,从宏达公司购入A材料4000千克,单价50元,购入B材料5000千克,单价20元,増增值税税率13%,运费900元,货款用银行存款支付,材料尚末未验收入库,运费按重量分配。
长江公司2020年12月发生以下经济业务:(1)1日,从银行提取现金3000元,备用。(2)1日,以银行存款支付广告费8000元。(3)2日,从家这公司购入A材料4000千克,单价50元;购入B材林5000千克,单价20元/千克,增值税税率为13%,运费900元,货款用银行存款支付,运费按重量分配。(4)3日,从宏达公司购入的A、B材料全部验收入库,结转其实际采购成本。(5)3日,购入不需安装的设备一台,价款120000元,增值税税额15600元,价税款用的行存款支付,另用现金支付运费1500元。(6)10日,以银行存款向希望工程捐款10000元。有具体数值
长江公司2020年12月发生以下经济业务:(1)1日,从银行提取现金3000元,备用。(2)1日,以银行存款支付广告费8000元。(3)2日,从家这公司购入A材料4000千克,单价50元;购入B材林5000千克,单价20元/千克,增值税税率为13%,运费900元,货款用银行存款支付,运费按重量分配。(4)3日,从宏达公司购入的A、B材料全部验收入库,结转其实际采购成本。(5)3日,购入不需安装的设备一台,价款120000元,增值税税额15600元,价税款用的行存款支付,另用现金支付运费1500元。(6)10日,以银行存款向希望工程捐款10000元。有具体数值,做会计分录
长江公司2020年12月发生以下经济业务:(1)1日,从银行提取现金3000元,备用。(2)1日,以银行存款支付广告费8000元。(3)2日,从家这公司购入A材料4000千克,单价50元;购入B材林5000千克,单价20元/千克,增值税税率为13%,运费900元,货款用银行存款支付,运费按重量分配。(4)3日,从宏达公司购入的A、B材料全部验收入库,结转其实际采购成本。(5)3日,购入不需安装的设备一台,价款120000元,增值税税额15600元,价税款用的行存款支付,另用现金支付运费1500元。(6)10日,以银行存款向希望工程捐款10000元。有具体数值,做会计分录
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
(5)3日,购入不需安装的设备一台,价款120000元,增值税税额15600元,价税款用的行存款支付,另用现金支付运费1500元。(6)10日,以银行存款向希望工程捐款10000元。(7)15日,从银行提取现金80000元,以备发放工资。(8)15日,以现金80000元发放本月工资。(9)15日,从维达公司购入A材料5000千克,单价50元;购入B材料4000千克,单价20元,增值税税率为13%,运费1800元,材料已验收入库,款项尚未支付,运费按重量分配。(10)15日,采购员王永民报销差旅费1600元,结清以前的借款。会计分录带数值
不同问题,请分别提问,谢谢配合。