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老师,加计抵减的分录怎么写

2022-06-28 09:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-28 09:40

借应交税费增值税加计扣除贷营业外收入 抵扣借应交税费未交增值税 贷应交税费增值税加计扣除

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快账用户8980 追问 2022-06-28 09:51

老师,那假如这个月的进项比销项多的话,这个加计抵减还要不要做分录

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齐红老师 解答 2022-06-28 09:52

你好,需要做第一个分录的。

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快账用户8980 追问 2022-06-28 09:53

做了第一个分录以后,我软件里的留低税就比税务系统里的多了

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齐红老师 解答 2022-06-28 09:55

你好,你刘迪布看你的增值税加计扣除,你看你的应交税费应交增值税转出未交增值税借方余额不就可以?

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快账用户8980 追问 2022-06-28 10:03

老师,那这个加计扣除的这个金额,是会在资产负债表里的哪拦里体现呢

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齐红老师 解答 2022-06-28 10:04

你好,其他流动资产里面的。

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同学您好,借:应交税费-增值税加计扣除,贷:其他收益/营业外收入。
2023-04-08
借应交税费增值税加计扣除贷营业外收入 抵扣借应交税费未交增值税 贷应交税费增值税加计扣除
2022-06-28
计提 借应交税费,增值税加计扣除贷其他收益/营业外收入 抵扣 借应交税费未交增值税贷应交税费增值税加计扣除
2021-02-09
你好,学员,稍等一下的
2022-11-17
借:应交税费-增值税加计扣除,贷:其他收益/营业外收入。
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