你好,学员,稍等一下的
老师,我们是建筑公司,跟总公司签订的商混合同,分公司收钱并且给我们开票,这个可以吗?
老师,我们是同个海南省的企业,总包企业劳务分包给我们,金额超过500万,我们是需要先做跨区域报告和报验,预缴税款后,才能开票是吧?
老师,税务师的财务与会计,在学习债务重组的时候,长期股权投资,在什么时候属于金融资产,什么时候不属于
老师好,今天专管员说我们23年度的有张发票需要剔除来,是发票有问题,这个是纵以前年度损益去调整嘛,是张餐票
宋老师,终于明白了,您的意思是说我刚好抵扣了,然后又做进项转出,等于不用交税是这个意思吧,遗漏了抵扣这个环节
老师,我做账按发票上的大类做账可以吗
请问有没有公司安排车辆接送的记录表格呀 就是体现车牌,员工姓名,和坐车天数这样的
老师,深圳这边给离职员工多缴纳的两个月的社保公积金,去线下社保、公积金局办理退款,需要什么流程,什么资料啊,能详细一点吗,第一次搞这个
金蝶里面工程施工只有个工程施工,买的材料要在工程施工下面再添加一个明细科目材料吗?各种不同的材料要写不同的三级科目吗?这样是不是要添加很多科目。每种材料一个科目吗
日化用品比如说洗发露什么的,进项发票单位是件,如果一件是4瓶,开销项发票的时候可以开成4瓶吗
借应交税费应交增值税加计扣除 贷其他收益
老师,这个分录是计提加计抵减的分录吗?
老师,这个分录是计提加计抵减的分录吗? 是的
老师,那实际抵扣,是不是就是借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税加计抵减 贷:银行存款
老师,那实际抵扣,是不是就是借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税加计抵减 贷:银行存款 是的
老师,如果一直不用那个加计抵减,是否需要把应交税费-应交增值税加计抵减余额转出,还是一直挂着?
老师,如果一直不用那个加计抵减,是否需要把应交税费-应交增值税加计抵减余额转出,还是一直挂着? 两种方式都可以的
好的,老师如果之前月份没有计提加计抵减,是不是后期使用时候,可以补体加计抵减,然后再使用?
好的,老师如果之前月份没有计提加计抵减,是不是后期使用时候,可以补体加计抵减,然后再使用? 可以的