合理的,本来就应该用一个科目,你们做了两个科目。

老师,股东跟公司借款,公司跟股东借款,每个月这个股东科目其他应收款和其他应付款都有数据,之前的会计告诉我每个月这两个科目互冲一下,把其中一个科目调平,这样合理吗
#提问#请问老师,我方股东6.1注资,前期所有资产已经评估算为实收资本,7月代前股东支付3月份土地租金127万,我做借:预付账款A单位,贷:存款,我用了一个科目其他应付款-前股东来区分6月前后业务,此时我应该借方冲减前期公司对前股东的其他应付款,因为我是代他支付前期的,做:借:其他应付款-前股东127万,那我贷方用什么科目合适?
老师你好,如果公司的股东经常有从公司借款和借钱给公司,那是不是其他应付款和其他应收款只用一个科目?如果两个一起用会不会不好对账?
老师,公司准备注销,有一笔欠股东的周转金其他应付款,现在账上没钱,下个月账上有一笔房租押金退回到账上后才可以还给股东,我可以在这个月提前把这笔钱还上吗,分录:借 其他应付款-股东 贷 其他应收款-押金,多谢
老师,我们两个公司之间往来借款,可不可以都通过其他应付款一个科目来核算,比如一笔借款,借出去的公司要计入其他应收,收到借款的必须要计入其他应付科目吗,可不可以两个公司用其他应付款这这个科目来记账,这样做账好做,对账也好对
好的,谢谢老师
不用客气,工作顺利