合理的,本来就应该用一个科目,你们做了两个科目。
老师,请问有一个联合公司3个股东借支,其中一个股东去年借支的人民币,另外两个在今年借的外币,因为每个月有汇兑损益,但是到这个月账上其他应收款余额去年借支股东为93.68万,另外两个是96.88万,股东让我调平,请问怎么调呢?
老师,股东跟公司借款,公司跟股东借款,每个月这个股东科目其他应收款和其他应付款都有数据,之前的会计告诉我每个月这两个科目互冲一下,把其中一个科目调平,这样合理吗
#提问#请问老师,我方股东6.1注资,前期所有资产已经评估算为实收资本,7月代前股东支付3月份土地租金127万,我做借:预付账款A单位,贷:存款,我用了一个科目其他应付款-前股东来区分6月前后业务,此时我应该借方冲减前期公司对前股东的其他应付款,因为我是代他支付前期的,做:借:其他应付款-前股东127万,那我贷方用什么科目合适?
老师你好,如果公司的股东经常有从公司借款和借钱给公司,那是不是其他应付款和其他应收款只用一个科目?如果两个一起用会不会不好对账?
老师,我们两个公司之间往来借款,可不可以都通过其他应付款一个科目来核算,比如一笔借款,借出去的公司要计入其他应收,收到借款的必须要计入其他应付科目吗,可不可以两个公司用其他应付款这这个科目来记账,这样做账好做,对账也好对
购买固定资产入了管理费用,现补录固定资产怎么出分录。
捷锐通财务软件联系电话是多少
老师,合作社被升级为一般纳税人,还会继续享受免税吗
事业单位的在编人员有个年度考核奖的退款,在工资表中已做其它扣款项扣回账户,个税申报时要怎么操作这个扣款
老师您好,施工行业,工地上临时用的工人,没有发票,给他申报工资,计提发放工资分录是借:管理费用,贷:应付职工薪酬,还是借:工程施工-合同成本-人工费,贷:应付职工薪酬
老师实发工资比计提工资少发了,确定这部分工资以后也不支付了,怎么处理?
老师外贸企业出口退税,报关单上单位是个,但是进项发票单位开的字母pcs这个退税有影响吗
老师 我这个月的增值税申报数据自动汇总 没有获取到我7月30号开的最后一笔发票金额,这个要怎么处理伢
老师你好,我们公司有个专用账户,我在税务局备案我应该选哪一个
老师,我8月申报个税。按什么申报?
好的,谢谢老师
不用客气,工作顺利