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#提问#请问老师,我方股东6.1注资,前期所有资产已经评估算为实收资本,7月代前股东支付3月份土地租金127万,我做借:预付账款A单位,贷:存款,我用了一个科目其他应付款-前股东来区分6月前后业务,此时我应该借方冲减前期公司对前股东的其他应付款,因为我是代他支付前期的,做:借:其他应付款-前股东127万,那我贷方用什么科目合适?

2022-10-28 11:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-28 11:15

你好;   你们这个代前股东支付  ; 是什么情况; 这个土地租金本身是公司要承担的还是   这个前股东个人要承担的; 你们是要做  土地入股还是啥   

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快账用户4718 追问 2022-10-28 11:18

后面股东意思是业务截止5.31号完全分开,之前的土地租金也应该前股东付,应该股东个人承担,我们是直接投资,前股东租了土地建到一半没钱了,所以园区所有在建工程评估作为前股东投入,我方存款投入,此时我公司帮忙付截止3月的租金那咋整

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齐红老师 解答 2022-10-28 11:21

你好;    那你们算是   支付这个来  算你的投资款吗   

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快账用户4718 追问 2022-10-28 11:30

懂了老师谢谢

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齐红老师 解答 2022-10-28 11:33

 不客气的 ;  帮到你就好   

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你好;   你们这个代前股东支付  ; 是什么情况; 这个土地租金本身是公司要承担的还是   这个前股东个人要承担的; 你们是要做  土地入股还是啥   
2022-10-28
这个筹建期做发生费用时间长,长期待摊费用开办费,时间段做管理费用开办费,别的固定资产,原材料还是正常做的,现在填记账凭证上面的日期是写今天的制单日期 现在,后期我可以把老板垫付的钱直接转为实收资本 最好是不要,叫老板打开备注投资款,前面借款,公司 有钱还给老板
2020-10-16
你好!你现在借预收账款 贷其他应付款
2021-12-09
同学你好 是需要调过来的
2020-10-23
借:其他应收款,贷:银行存款,将来获得土地使用权再做借:无形资产,贷:其他应收款 这个对的,学员
2022-10-29
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