同学你好 这个算在内的 这个看所属期
老师去年12月份的医保社保是今年缴纳的,那公示去年工商年报,今年交去年12月份社保这部分金额,要作为欠缴金额填报么?
在2023年1月份发放2022年12月份工资的时候,为一个员工补缴了11月份的社保,那么这个补缴的社保应该算作12月份的工资费用还是11月份的工资费用?
在2023年1月份发放2022年12月份工资的时候,为一个员工补缴了11月份的社保,那么这个补缴的社保应该算作12月份的工资费用还是11月份的工资费用
老师,如果去年11月和12月的社保费,是今年2月份才交的,工商年报-社保累计欠缴那里是不是要填11月和12月份应该缴纳的社保金额?
3月份补缴去年11月、12月及今年1-3月社保。从今年1月份开始发工资,去年11月和12月只缴社保不发工资,请问,4月做3月工资表时,在计算个税时,是扣除1-3月社保个人缴纳部分还是11-3月共计5个月的个人社保部分
老师,公司外账代账做的,开业好多年了现在要开始做内账,固定资产、待摊费用建账的期初数该如何确定?
老师、给供应商支付货款是承兑支付的、没支付之前是借记库存商品,应交税费进项,贷记应付票据;可是承兑不够、需要去别的公司买、购买和支付只写了一张凭证,借记应收票据、贷记银行存款、收到购买公司的承兑之后、需要付给供应商、那付给供应商的时候、凭证怎么写呀?
老师,您好,我公司承担了认证咨询老师的住宿费,这个住宿费开的增值税专用发票的进项税额可以抵扣吗?
应交税费-应交增值税-进项税额转出 数字应该放借方还是贷方
月末计提本月员工的工资 是应付工资嘛就是包括员工个人需要承担的五险一金费用和个人所得税费用嘛?以及月末计提完工资后需要计提个人所得税费用 五险一金费用嘛?会计分录分别都是什么以及应该在什么时间计提和发放各种费用之类的
老师,我们公司一部分车间租赁给另外一家公司使用了,我们是4s店,请问给对方开发票的话怎么开
老师 我们销售二手车,收到二手车销售统一发票 应该是二手车市场开具的。在哪里看原票原件
老师,非本公司员工机票能否报销?
老师好,老师想向您请教,过节我们公司买的购物卡给别人送礼,但是现在开发票不让开预付卡了,发票上开了米面油,请问老师我应该去什么科目比较好呢
老师您好!采购月饼送客户: 借:库存商品(不含税成本)。 借:应交税费——应交增值税(进项税额)。 贷:银行存款。 赠送客户: 借:管理费用/销售费用——业务招待费(含税公允价值)。 贷:库存商品(不含税成本)。 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)。 视同销售,纳税申报时,因有销项税额,填在未开票收入栏,会计账务视同销售未确认收入,导致会计账务与申报表收入不符,怎么调整呢?
账是做在2023年的
同学你好 这个没有计提吗 没有做跨年调整的吗
没有计提,还没进行汇算清缴,我是代账,今年2月客户打电话说有一个新人社保补了去年2月
同学你好 那你补计提就可以
账是这样做的,都是做到今年2月份了,我是说工商年报里社保信息怎么填写
按照所属期填写就可以