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2021年1月1日,甲企业应收账款余额为3000000元,坏账准备余额为150000元。2021年度,甲企业发生了如下相关业务:(1)销售商品一批,增值税专用发票上注明的价款为5000000元,增值税额为650000元,货款尚未收到。(2)因某客户破产,该客户所欠货款10000元不能收回,确认为坏账损失。(3)收回上年度已转销为坏账损失的应收账款8000元并存入银行。(4)收到某客户以前所欠的货款4000000元并存入银行。(5)2021年12月31日,甲企业对应收账款进行减值测试,确定按5%计提坏账准备。要求:根据上述资料编制相关会计分录。
2019年1月1日,F企业应收账款余额为3000000元,坏账准备余额为15000元,2019年度,F企业发生了如下相关业务:(1)销售商品一批,增值税专用发票上注明的价款为5000000元,增值税额为650000元,货款尚未收到。(2)因某客户破产,该客户所欠货款10000元不能收回,确认为坏账损失。(3)收回上年度已转销为坏账损失的应收账款8000元并存入银行。(4)收到某客户以前所欠的货款4000000元并存入银行。(5)2019年12月31日,F企业对应收账款进行减值测试。确定仍按5%计提坏账准备。要求:(1)编制2019年度确认坏账损失的会计分录。(2)编制收到上半年已转销为坏账损失的会计分录。(3)计算2019年年末应计提的坏账准备。(4)编制2019年末计提坏账准备的会计分录。
一、 1、甲公司从 2017 年开始采用备抵法核算坏账损失,坏账损失计提比 例为5%,2017 年末应收账款余额为1000 万元。 2、2018 年年末应收账款余额还是1000万元。 3、2019 年企业年末应收账款余额为1500 万元。 4、2020 年 3 月企业发生坏账 10万元,年末应收账款余额为1000万 元。 5、2021 年企业年末应收账款余额为600 万元。 二、 2017 年 1 月 1 日,甲公司应收账款余额 300 万,坏账余额为贷方 15 万2017年度,甲公司发生如下业务: 1、销售商品一批,专用发票注明货款 500 万,增值税 85 万,货款尚未收到。 2、因某客户破产,该客户所欠货款 10000 元不能收回,确认为坏账 损失。 3、确认为上年度已转销为坏账损失的应收账款8000元并存入银行。 4、收到某客户以前所欠的货款 400 万并存入银行。 5、2017 年 12 月 31 日,甲公司对应收账款进行减值测试,确定按 5% 计提坏账准备。 要求:编制上述各笔业务的分录。
9应收款项·假设甲企业2019年前,因应收账款未发生过减值而未计提过相应的坏账准备。2019年12月31日,甲企业的应收账款余额为80万元,提取坏账准备的比例为3%;·2020年,因某客户破产,该客户所欠货款1万元不能收回,确认为坏账损失。2020年12月31日应收账款余额为70万元。·2021年度,甲企业发生了如下相关业务:·(1)销售商品一批,增值税专用发票上注明的价款为50万元,增值税额为6.5万元,货款尚未收到。·(2)收回上年度已转销为坏账损失的应收账款8000元并存入银行。·(3)收到某客户以前所欠的货款40万元并存入银行。。(4)2021年12月31日,甲企业对应收账款进行减值测试,确定按3%计提坏账准备。
假设甲企业2019年前,因应收账款未发生过减值而未计提过相应的坏账准备。2019年12月31日,甲企业的应收账款余额为80万元,提取坏账准备的比例为3%;·2020年,因某客户破产,该客户所欠货款1万元不能收回,确认为坏账损失。2020年12月31日应收账款余额为70万元。
员工个人社保,也是由公司去交,这部分如何做分录
购买方罚款,我放开红冲发票冲掉原来对应业务里货物的一部分对应的金额,这部分计入营业外支出存货损毁?按红冲的发票金额红冲还是按成本。
老师,您好,我公司是外贸公司,出口了一批货物 ,这月报税时,海关的出口数据推送到税务系统上了,但是改货物的的进项票供应商还未开给我们,导致我们现在是预估的入库,那这个预估的成本是否可以结转成本 ,还是按实际情况,不确认收入,报税收入差异200多万,写明原因,行吗,或者怎么处理更好,谢谢了
我们公司是汽车销售有限公司,我们公司卖保险给客户的时候,送了100块钱代金券给客户,然后这个成本。算进了我们续保的成本,客户拿着代金券去做保养,抵扣了100块钱出来,应该怎么做账务处理?
建筑企业付木材木器加工费怎样做分录?
老师,请问利润表里面要报的税收滞纳金跟税后滞纳金是一个意思吧!
老师,会计离职交接明细是什么?
调表不调账是如何调的
老师,印花税按年缴纳的,现在每个月要计提吗?怎么计算哈
我正在申报一个个人独资企业的个人经营所得税,进入个人经营所得申报页面,如图所示,上面圈着的几项显示零。那么我是不是直接点蓝色按钮“提交申报”就可以了?