你好,同学,你这一笔收入之前是否已经确认收入?如果已经确认收入,那就不用交增值税呀
老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
小白提问例: 以前年度一直亏损约70万,今年♨️现在有一比收入约30万,初始股东去年♨️退出了,现在股东已经换了新人。这30万可以按原来初始股东入股的比例给她们分了吗?转给谁?怎么备注?有没有税? 以前退出的,今年收到了以前项目的款。 这30万本身需要交:增值税,附加税,印花税,所得税。下边这几个对吗?♨️增值税:有进项税可以抵扣,就是从0~正常交;♨️所得税:有费用可少交,也是从0~正常交;♨️ 附加和印花是固定的。♨️转给谁?♨️怎么备注?♨️有没有税?
麻烦问下: 以前年度一直亏损约70万,⚠️今年现在收到一笔以前年度项目的款项 约30万,股东已经在⚠️去年由abc三人换成了ad两人,这30万想按abc当时入股的比例给她们分了。 这30万本身需要交:增值税,附加税,印花税,所得税。下边这几个对吗?1⃣️增值税:若有进项税可以抵扣,就是从0元~正常交?2⃣️所得税:有费用可少交,也是从0元~正常交?3⃣️附加和印花是固定的。4⃣️那30万分了,️转给谁?5⃣️怎么备注?6⃣️有没有税?7⃣️想不交税怎么做?
老师,我们集团下有一家子公司,子公司的股东承包了子公司的经营权及固定资产不动产等,股东在子公司占30%的股,也担任法人,因为这个原因所以集团把子公司承包给了股东个人,股东和子公司签订承包合同,自负盈亏,每年上交500万元的承包费,对外所有业务及开发票都以子公司为主体,因为前三年疫情原因,经营不太好,股东个人就没有按时交承包费,去年年底,子公司把股东起诉了了,出了个谅解书,后来股友东付了一部分,但是通过子公司的经营收入从子公司的A银行卡上转到另B银行卡上,然后再从B银行付到母公司摘要写的是往来款,母公司用这笔钱来支付当时盖的厂房及购进设备款项,股东个人没有用自已的卡支付过承包费,也没收到子公司的利润分成,怎么才能和税务解释说明子公司和股东承包费不成立?
股东会决议中主持人和参加人能是同一个人吗?而且只有这一个人
之前会计预收账款没有确认收入,后期确认收入时要怎么处理?是分几次确认?还是可以一次性都确认收入
图片上的福费廷买断会计分录夜魔侠写
我是小规模,对方是一般人,是服务业务,如果我们给他开了3%专票,他会让我们再给他补3%的税钱吗
公司没有交租金,没有房产税,收到的物业费发票抵扣会预警吗,
老师 企业年报 没有关联单位 关联表是不是就不用填了
老师,为什么伏先股筹资会增加一定的财务风险?
老师就是电子的通行费的普票的税额会在电子税务局的勾选里面吗?还是说要自己填?
新接手一家公司,没有年检,对方直接唯一的基本户注销了,请问这样也可以是吗?那是不是接手后直接开个基本户就可以呀?当年开新户就不用年检了吗?
贸易出口退税和工厂出口退税区别是工厂是免税贸易是退税??
你这个以前如果没确认的话,那增值税如果有留底就不用交
你现在账上是亏损的,你怎么可能去做利润分配,分红呢?