你好 (1)编制结转“收入类”、“费用类”账户的分录 借:主营业务收入,其他业务收入,投资收益 贷:主营业务成本,税金及附加,销售费用,管理费用,财务费用,资产减值损失,本年利润 (2)借:所得税费用,贷:应交税费—企业所得税 借:本年利润,贷:所得税费用 (3)按照税后净利润10%提取法定盈余公积金 借:利润分配—提取的法定盈余公积金,贷:盈余公积金—法定盈余公积金
华联公司是适应所得税税率25%,2021年全年发生的收入、成本费用明细如下:(1)主营业务成本300万元,税金及附加20万元,销售费用50万元,管理费用10万元,财务费用5万元,资产减值损失2万元,制造费用2万元。(2)主营业务收入500万元,其他业务收入50万元,投资收益5万元。要求:(1)编制结转“收入类”、“费用类”账户的分录。(2)计算应交的所得税额,并将“所得税费用”结转至“本年利润”编制相应会计分录。(3)按照税后净利润10%提取法定盈余公积金,编制相应会计分录。(单位:万元)
A公司2021年全年发生的收入、费用情况如下:(1)主营业务收入500万元,其他业务收入50万元,营业外收入5万元。(2)主营业务成本200万元,其他业务成本20万元,销售费用50万元,管理费用10万元,财务费用5万元,营业外支出2万元,制造费用2万元。(3)该公司适用的所得税税率为25%。要求:(1)编制将“收入类”结转到“本年利润”的会计分录;(2)编制将“费用类”结转到“本年利润”的会计分录;(3)按利润总额25%的税率计算应交的所得税额,并将“所得税费用”结转至“本年利润”编制相应会计分录(4)按照税后净利润10%提取法定盈余公积金,编制相应会计分录。(单位:万元)
华联公司是适应所得税税率25%,2021年全年发生的收入、成本费用明细如下:(1)主营业务成本300万元,税金及附加20万元,销售费用50万元,管理费用10万元,财务费用5万元,资产减值损失2万元,制造费用2万元。(2)主营业务收入500万元,其他业务收入50万元,投资收益5万元。要求:(1)编制结转“收入类”、“费用类”账户的分录。(2)计算应交的所得税额,并将“所得税费用”结转至“本年利润”编制相应会计分录。(3)按照税后净利润10%提取法定盈余公积金,编制相应会计分录。(单位:万元)
1,某公司2021年初所有者权益800万元,其中:实收资本600万元.资本公积80万元,盈余公积30万元,未分配利润90万元:每年均按税后利润10%计提法定盈余公积,2021年根据董事会决定向股东分配利润30万元。2021年度主营业务收入250万元,其他业务收入50万元,主营业务成本215万元、营业外收入20万元,投资收益15万元,其他业务成本35万元,管理费用25.5万元,销售费用18万元,营业外支出12万元,财务费用2万元,资产减值损失5万元。企业所得税率25%(不考虑纳税调整事项)。要求:(1)编制计提、结转并交纳企业所得税会计分录:(2)编制年末利润分配、计提盈余公积及结转业务:(3)计算年末实现营业利润、净利润:盈余公积、留存收益及所有者权益总额。
1,某公司2021年初所有者权益800万元,其中:实收资本600万元.资本公积80万元,盈余公积30万元,未分配利润90万元:每年均按税后利润10%计提法定盈余公积,2021年根据董事会决定向股东分配利润30万元。2021年度主营业务收入250万元,其他业务收入50万元,主营业务成本215万元、营业外收入20万元,投资收益15万元,其他业务成本35万元,管理费用25.5万元,销售费用18万元,营业外支出12万元,财务费用2万元,资产减值损失5万元。企业所得税率25%(不考虑纳税调整事项)。要求:(1)编制计提、结转并交纳企业所得税会计分录:(2)编制年末利润分配、计提盈余公积及结转业务:(3)计算年末实现营业利润、净利润:盈余公积、留存收益及所有者权益总额。
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以