你好借应交税费应交增值税贷银行存款做的是这个吗?

你好,老师。请问2021.10增值税和城市维护建设税退回来,怎么做账呢?
你好,请问老师2021.9月的增值税和城市维护建设税都做在了增值税里了,现在怎么修改呢
请问一下小规模当月开增值税专用发票,开具的时候就按要求缴纳了增值税跟城市维护建设税,请问怎么做账呀?
老师您好,请问:比如5月6日小规模纳税人在去税务局代开专票时,税务局连着让小规模纳税人把增值税及附加税的城市维护建设税交了,那么在做分录时,城市维护建设税的计提:借:税金及附加 贷:应交税费-应交城市维护建设税 这个分录还用做吗?一般不都是在月末计提,次月缴纳吗?谢谢老师
老师,由于5月开错发票,月底未做负数发票开具,导致6月份多交了税款,产生了增值税和城市维护建设税,请问增值税怎么帐务处理?
工商年报里的纳税总额包括预交税款不?
红冲了去年的销售发票,当月又按原来的开票信息重新开具销售发票,需要结转成本吗?
老师你好,商贸公司主要卖羊肉,是从养殖场进来的,我们卖到火锅店,增值税税率是按多少算的
老师,职工食堂支出会计分录,借记管理费_福利费 贷记 应付职工薪酬_福利费 食堂职工工资会计分录和食堂支出会计分录一样,对不?
老师你好!小规模纳税人,25年度卖2手车72500元没有开发票给个人,但过户时个人在2手车交易中心已开发票(2手车发票),现在税务预警怎么处理
去年暂估了一笔费用,未入账,但是去年第四季度财务报表报送时加上了这笔费用,今年做年报时,按真实报表报送年报,不含这笔费用,对财报有什么影响吗
劳务成本是什么?是农民工工资吗?
无形资产有原价和账面价值那一说吗
老师早上好!25年10-12月有重复4笔发票报销如何处理
老师,请问这种情况怎么处理,就是公司销售废品的,现在对方发现废品有些不符合要求,就扣款了,然后对方给我们开了扣款发票,那现在本公司应该开具全额发票昵还是说扣款后的发票金额昵
就是这个..
借税金及附加贷应交税费,城建税 借应交税费,城建税贷应交税费应交增值税
老师,增值税148.77和城建税5.2,当时分录都做在增值税里面153.97.现在做分录是借:税金及附加 5.2 贷:应交税费-城建税 5.2 借:应交税费-城建税 5.2 贷:应交税费-应交增值税,对吗
对的是的,是这么做的。
应交增值税后面是转出未交增值税吗
你好,你当时缴纳的分录怎么做的?你结转的增值税结转也多了吗?
现在如果结转的没有多的话,应交税费应交增值税应该有一个借方余额5.2
当时这么做的, 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
你好,借应交税费应交增值税贷应交税费应交增值税转出未交增值税再做一个这个。
老师,数字是153.97
那就填写上面的金额5.2。
老师,那上面的 借:应交税费-应交增值税 . 这后面什么都没有吗
借应交税费应交增值税贷应交税费应交增值税转出未交增值税,这后面的金额是5.2。