你好借应交税费应交增值税贷银行存款做的是这个吗?
老师,我在做实操时遇到一个问题,就是计提城市维护建设税。是缴纳代开增值税490.72,城市维护建设税17.18,答案是记账凭证计提了城市维护建设税,为什么要计提?都有什么税种需要计提?
你好,老师。请问2021.10增值税和城市维护建设税退回来,怎么做账呢?
你好,请问老师2021.9月的增值税和城市维护建设税都做在了增值税里了,现在怎么修改呢
老师你好。 公司是小规模的。 应交税费对不上增值所得税费的是什么问题。 增值税多了个城市维护建设税。
您好,老师,跨区域建筑服务预交的增值税和城市建设维护税,会计做账怎么
老师建筑公司一般纳税人可以开三个点的机械租赁票吗
老师,房地产开发项目停工,需要赔付塔吊20万,对方公司说他公司被冻结,就给个人账户转,他说没有发票,那我该怎么处理?
老师,社保公积金,医保,这个怎么算啊,单位部分,个人部分?
成立销售柴油 企业的企业,需要批什么资质 税务开票需要准备什么
请问老师收到政府专项资金拨款需要缴纳企业所得税吗?
老师,我是国际货运代理公司,8月份有未开票的美金收入,挂的应收贷方,没申报增值税未开票收入。然后9月做账的时候,将这个应收冲销了,挂了主营收入。请问所属9月的增值税申报,是否应该填列未开票收入?按照几月的汇率?金额是直接填结转的金额吗?但是收入金额又跟利润表的营业收入对不上,利润表的营业收入有一些汇兑损益。
老师,做了一笔凭证借库存贷利润分配,调整以前年度损益,报表不一致了
老师,请问天然气管道老化跟新会计账的处理跟建筑行业是一样的不?
1、借:待处理财产损溢 贷:库存商品 2、借:营业外支出 贷:待处理财产损溢 3、出售报废存货残料取得收入: 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) 分录是这样做吗?或者可以不走待处理,直接按库存商品报废申请或者表格直接记营业外支出吗?出售报废库存商品是计入其他业务收入吗?
申报8月个税时,扣除项公积金本来是0,但填了400,现在申报9月个税,在养老保险那里减400可以吗,因为如果在公积金那里➖400就成负数了,负数填不了。
就是这个..
借税金及附加贷应交税费,城建税 借应交税费,城建税贷应交税费应交增值税
老师,增值税148.77和城建税5.2,当时分录都做在增值税里面153.97.现在做分录是借:税金及附加 5.2 贷:应交税费-城建税 5.2 借:应交税费-城建税 5.2 贷:应交税费-应交增值税,对吗
对的是的,是这么做的。
应交增值税后面是转出未交增值税吗
你好,你当时缴纳的分录怎么做的?你结转的增值税结转也多了吗?
现在如果结转的没有多的话,应交税费应交增值税应该有一个借方余额5.2
当时这么做的, 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
你好,借应交税费应交增值税贷应交税费应交增值税转出未交增值税再做一个这个。
老师,数字是153.97
那就填写上面的金额5.2。
老师,那上面的 借:应交税费-应交增值税 . 这后面什么都没有吗
借应交税费应交增值税贷应交税费应交增值税转出未交增值税,这后面的金额是5.2。