你好借应交税费应交增值税贷银行存款做的是这个吗?

你好,老师。请问2021.10增值税和城市维护建设税退回来,怎么做账呢?
你好,请问老师2021.9月的增值税和城市维护建设税都做在了增值税里了,现在怎么修改呢
请问一下小规模当月开增值税专用发票,开具的时候就按要求缴纳了增值税跟城市维护建设税,请问怎么做账呀?
老师您好,请问:比如5月6日小规模纳税人在去税务局代开专票时,税务局连着让小规模纳税人把增值税及附加税的城市维护建设税交了,那么在做分录时,城市维护建设税的计提:借:税金及附加 贷:应交税费-应交城市维护建设税 这个分录还用做吗?一般不都是在月末计提,次月缴纳吗?谢谢老师
老师,由于5月开错发票,月底未做负数发票开具,导致6月份多交了税款,产生了增值税和城市维护建设税,请问增值税怎么帐务处理?
老师:公司团建费用可以开护肤品吗?
我23年暂估了货物106467.32元,但我24年又暂估了同样金额的货物,24年5月31日之前收到票我又冲销了24年的暂估单。没有冲销23年的。对23年的结转成本有什么影响
老师,商贸公司的半成品记入什么科目?半成品的加工费又记入什么科目?账务处理怎么做
老师好,请问公司形式投资另一个公司,如何会计分录处理?
老师,酒店内账装修费用几百万可以直接放长期待摊费用吗?还是必须通过工程物资,在建工程这些科目
郭老师,公司太多私户付款的,我们公户付款一部分,私户付款一部分,要做账吗,有什么风险
老师,同一控制下的公司,股权变更后,长投由a变成b,a需要把已实缴的款收回,由b缴纳吗?如果b不用缴纳,不用缴纳的话,工商年报,股东出资信息,实缴金额出资方式怎么填写呀
老师,请问一下,酒店装修期间采购的所有材料、人工,我是一次性直接计入长期待摊费用的。需不需要按正规的会计分录做,先记 借:工程物资-装修主材 贷:银行存款 借:在建工程-酒店装修工程(材料费) 贷:工程物资-装修主材 借:在建工程-酒店装修工程(工程款) 贷:银行存款 竣工时: 借:长期待摊费用-装修费 贷:在建工程-酒店装修工程(材料费/工程款)
有没有中通快递行业的财务人员,举个手手。问你点问题,谢谢啦
城市市政基础设施配套费 计入在建工程 那以后转入固定资产 那要交房产睡 那在建工程期间可以摊销吗 另外 在建工程里的装修费 做摊销费 可以不转固吗
就是这个..
借税金及附加贷应交税费,城建税 借应交税费,城建税贷应交税费应交增值税
老师,增值税148.77和城建税5.2,当时分录都做在增值税里面153.97.现在做分录是借:税金及附加 5.2 贷:应交税费-城建税 5.2 借:应交税费-城建税 5.2 贷:应交税费-应交增值税,对吗
对的是的,是这么做的。
应交增值税后面是转出未交增值税吗
你好,你当时缴纳的分录怎么做的?你结转的增值税结转也多了吗?
现在如果结转的没有多的话,应交税费应交增值税应该有一个借方余额5.2
当时这么做的, 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
你好,借应交税费应交增值税贷应交税费应交增值税转出未交增值税再做一个这个。
老师,数字是153.97
那就填写上面的金额5.2。
老师,那上面的 借:应交税费-应交增值税 . 这后面什么都没有吗
借应交税费应交增值税贷应交税费应交增值税转出未交增值税,这后面的金额是5.2。