你好; 这个是 为了招商发生的 是可以入帐的; ;但是要注意是谁发生的餐费和 住宿费这些哈; 因为会涉及 扣除标准的
请问老师,我司是一般纳税人,有一场会议,通过第三方定的住宿、餐饮等,但对方只能开具普通发票:旅游服务费,1个点,这个是不收取我们费用的。但是我司想要专票:会议费,若开专票:会议费,对方要收取我们6个点的费用大概两万元,请问在税收、还有额外收取费用的角度来说,对我司来说是取普票旅游费、还是专票会议费比较好呢?
老师,公司在外地举办年度会议发生的住宿费、餐饮费、过路费、加油费、旅游景点门票费,这些费用可以在所得税前扣除吗
老师关于政策的解读,试点纳税人提供旅游服务,可以选择以取得的全部价款和价外费用,扣除向旅游服务购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费用后的余额为销售额。选择上述办法计算销售额的试点纳税人,向旅游服务购买方收取并支付的上述费用,不得开具增值税专用发票,可以开具普通发票。 请问:这里的不得开具专票是扣除部分还是余额?
您好老师,请教您,公司老板冬天回三亚过冬天,这之间回路过北京 上海等地方,产生很多住宿 餐饮,飞机票,打车等费用,这个可以进差旅费等吗?可以所得税前扣除吗?
老师好,我公司员工出差的差旅费包含了过路费油费住宿费,这些都有发票,但是餐补每人每天50元,这个没有发票,是否可以入账,作为所得税税前扣除的费用,不需要年底汇算清缴调增?
老师,银承到期扣划过渡户的分录是不是借:应付票据贷:银行其他货币资金
其他应付款-法人(这个名字前面会计写错了),现在我将这个会计分录红冲后,怎么操作?新建一个其他应付款-法人(正确的名字)吗?还是直接将上面那个错误名字修改掉,两种做法我都有疑问
老师你好 经营权转让合同需不需要缴纳印花税
请问法人是某一位,而100%持股的是另外一位,那么实收资本可以是持股100%的人投资的对吧,比如法人是田先生,但是不持股,而李先生100%持股,那么投资款全部李先生来投资可以的吧
老师,像打印机维修,空调维修这些,有必要在仓库入库吗
老师好,约当产量是什么意思?请老师,解释下
请问盘盈的固定资产安原值入账,还是重置重置成本入账原值找不到,如果安重置成本的话,能安卖价入账吗?分录怎么写?
老师好,存货收发存表的本期收入和本期发出,是不是一定要经过入库核算和出库核算,才会有数量,成本金额出来?
老师应收帐几十万款已经私户收了,也用掉了,一直挂着,目前没办法走平破被查到会怎样?
老师,小规模纳税人填报增值税报表时假如本季度未超过三十万且开具的都是普票,需要填减免表吗。
这个年度会议都是公司内部员工,没有外部人员
你好 ; 那就是福利 费; 超过了工资总额的14% 调增
员工出差的差旅费呢
你好;差旅费 据实做账 ; 不用考虑标准比例的
出差的过路费、住宿、餐饮,开发票有什么要求吗
你好; 按实际 开清楚; 开公司抬头即可