你好 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税金—增值税 借:资产处置损益 贷:固定资产清理
已经折旧的固定资产,金额过小,想转出不做固定资产了,怎么做分录
老师,出售固定资产车辆怎么做分录
固定资产转出怎么做分录?固定资产是货车
在建工程转固定资产,1.固定资产一次性销售后怎么做会计分录?2.固定资产售卖后分三年才能回会货款,怎么做会计分录?
货车固定资产转出会计分录
车子都是老板朋友在用,费用收入都是老板朋友的,但是他未把车子移出,直接发票抬头销售方是公司,收入是老板朋友个人的
税务新出的关于买单政策是不是这样意思是 如果买单出口。货代向税务报送真实货主信息了 我们按内销交税 如果货代没报税 货代按视同自己收入交税
小规模纳税人第三季度无票销售不超过30万,做销售凭证,是按全额入主营业务收入吗?不需要做应交税费这个科目?怎么做凭证是正确的?
这个应该怎么填写,借贷不平
因2023年3-2024年3月的账在代账公司做,2024年4月接回公司自已做,当时导给我们的科目余额表是2023年3月-2024年3月一起的,等于建账时发生额含了23年的,这个怎么办
公司亏损借贷不平怎么办
美团外卖数据也是在开店宝看吗
目前我企业土地使用权证面积是77407平方,每季度已缴纳城镇土地使用税,10月份自建房办理了房产证,占地3万平方。下月15号前要交房产税,对吗?房产原值需要找人出具审核报告吗?咱们会计上的房产价值没出来
资产负债表上固定资产空调账面金额607880元,已折旧完,还可以继续使用,现在注销,假设零散卖给别人。怎么样列分录?问了几次,还是没有问清楚
请问一下9月份入账一张进项专票是用于员工福利,来票做账的分录是 借:管理费用-福利费100 应交税费-待认证进项税额13 贷:银行存款;现在本月已经勾选认证,需要做进项税额转出,请问这个分录怎么做呢 ?
金额都是转出的金额吗还是折旧剩余的金额?
把全部的金额都转出来。 。固定资产的原值和折旧,你看我那分路就体现了。 固定资产的原值和折旧,你看我那分路就体现出来了。
转出开票金额是8万,累计折旧剩余6万,已折旧4万,原值10万 借:固定资产清理6 累计折旧4 贷:固定资产10 借:银行存款8 贷:固定资产清理70796.46 应交税金—增值税9203.54 是这样吗?
还缺一个结转处置损益分录。,处置损益,转到资产处置损益这个科目。
借:资产处置损益 贷:固定资产清理,这个金额是填写那个金额
填写 固定资产清理这个科目的余额