你好,把多计提的工资冲销就是了

请问老师,这个工资表计提和发放的时候的分录怎么写呀?都计入管理费用,用现金发的,我不知道应付职工薪酬—工资金额那改写多少。
好的,老师。1季度工资多计提了3000,我现在看到发放工资的表,才知道。那么怎么处理?
老师,两年的工资社保公积金都没有做计提,因为不知道要计提,现在才知道,然后从这个月开始计提了,那前面的没有计提怎么处理
老师好下午好!对于一些销售人员,销售提成只有月底结束才知道,但是财务一般月底这样就计提工资了,若是计提少了或多了下月发放工资时候怎么处理了?
老师,刚刚我发了1月份工资,但是没计算个税,然后刚刚个税的款项是我微信收来的,然后自己转入的公户。请问个税金额我怎么表示了,如果直接写在工资表,那实际到手的金额就发生变化了,这一笔不知道怎么做账了?然后到时候计提工资社保我的工资表和实际发放的也不一样了怎么处理那
酱醋蒜头发票怎么开,牛肉酱,辣椒酱,黄豆酱发票怎么开
个体户注册后没有经营过,注销的具体流程是什么?
老师,国企底下有两个事业单位AB,现在A要吸收合并B,B所得税能走特殊性税务处理吗?
种子公司他这个税点是怎么算的?他一年做600万,是不是也是一般纳税人?
我们补缴了以前年度的增值税以及附加税,附加税金额为50万,请问怎么做分录。
我们公司承包给一个人经营的话,嗯,承包发票要怎么开?
你好,老师,公司25年1-11月销售商品收入:303209.39,12月卖账上固定资产(一台车),取开票收入不开票139,380.53,做账转固定资产清里科目,增值税申报收入:442589.92,四季度申报所得税表时也把这笔加上固定资产收入了,现在做完12月财务报表收入是:303209.39,增值税申报与财务不一致了,问题1:我要不要更正4季度所得税申报表,问题2我汇算清缴纳怎么调?资产处理损失29.49?
人力资源公司,给劳务派遣员工发放的福利,怎么做账
老师,请问一下3月17日刚成立的公司,目前没有业务,没有工人,帮法定代表人办了社保,发了工资。这个法定代表人个人卡只有这一张卡,能用这张卡既转投资款又转工资,可以吗?
之前淘宝主体在个人下面,有20万的服务费,要个人给淘宝开票,这个需要哪些税?
那是把原来分录直接负数多计提的部分么
你好,把多计提的工资冲销就是了 借:应付职工薪酬,贷:管理费用等科目
冲销,不是 借应付职工薪酬负数 贷管理费用负数么
你好,计提的时候 借:管理费用等科目 ,贷:应付职工薪酬 冲销就是 借:应付职工薪酬,贷:管理费用等科目 你做的冲销,不但没有冲销,反而增加了计提金额(因为你冲销的分录金额是负数,正常是正数才是的 )