你好,这个股权转让收入,就是股权转让的价款金额啊
^O^ 53分钟前 老师,个人股权转让应纳税额=(股权转让收入–股权原值–合理费用)*20%嘛,这个股权转让收入是什么
老师好,想问一下,股权转让所得应纳个人所得税=(股权转让收入-取得股权所支付的金额-转让过程中所支付的相关合理费用)×20% 其中,合理费用是指股权转让过程中按规定支付的税金、资产评估费、中介服务费等。股权转让的个人所得税里的取得股权所支付的金额,如果认缴和实缴不一致,也就是只实缴了一部分,那转让部分股权的话,这个取得成本怎么算呢?按实缴的注册资本乘以转让股权的比例吗?
低价转让股权,股权收入减股权原值为负数,个税应纳税所得额填负数?
股权转让个税计算公式为:个人所得税应纳税额=(股权转让收入-本金(原值)-合理费用)×20%。这个公式里面的原值是指
注册资金100万,实缴80万,未分配利润-30万,净资产50万,一个股东。 现在要股权转让,转让金额为90万。 股转转让应纳税额为(股权转让收入-股权原值-合理费用)X20%, 那股权原值怎么确定,按照实缴的80万∽应纳税额=(90-80)X20%, 还是按照净资产50万∽应纳税额=(90-50)X20%
老师我想问下,之前都交了社保了,然后现在社保要另外补一些,这样怎么做账,前面的账怎么调整
企业所得税预缴申报表职工薪酬怎么填,计入成本费用那栏和实际支付的应付职工薪酬怎么填
餐饮店来的,他们购进的酱油米油青菜肉,这些入什么科目呢
兼职的员工收入是0,每月只要公司帮忙交社保,公积金。本月申报个税的时候显示该员工“其他不可大于收入”,应该怎么处理?可以不给他报个税吗?
您好,老师,销售人员的辞退福利计入销售费用还是管理费用?谢谢
老师,这个股权转让双方公司都需要交印花税吧,我想问一下这个印花税是以实缴的20个交还是按股权股权占比交啊?
老师好,企税报表新增的实际支付给员工的工资,比对的个税系统的范围是1-9月税属期吗?因为我们是这月发上月工资,当月就申报了。1月发的去年12月的工资,申报的税属期在去年12月,那实际支付工资是不是就要把12月的工资去掉。要不会大于个税1-9税属期的数据
巨量引擎平台的对公验证打款,不会退回,每笔几毛钱,这个怎么做分录?
生育津贴一次性申报还是按产假月份分摊申报个税
老师,请问下,公司现在没有实际经营了,只有法人和另外一个人员在交社保,但是固定资产的折旧和无形资产的摊销还没做完,这种情形,应该怎么处理呀
那比如公司亏损比较大,这个自然人股东可以低于他的投资成本低价转让吗
你好,是可以这样操作的
如果有地,有设备,有厂房,这些资产的设备评估下,然后减去企业亏损,然后就这个净资产商定出一个股权转让收入可以吗
那怎么做大亏损呢老师
你好,股权转让价款本来就是双方协商确定的啊 做大亏损:增加费用,工资等入账金额
老师,个人股权转让应纳税额=(股权转让收入–股权原值–合理费用)*20%嘛,他这个合理费用包括哪些
你好,准确来说是合理税费,比如印花税
老师是这样的,公司成立的时候因为种种原因加了一个自然人股东,这个股东就是所谓的名义股东,没出资一份钱。后来公司拍买过来一块地,这块地溢价了,现在就是想把这个名义股东的股权转过来,买地的时候地上有未完工的厂房和设备这个可以折旧对吧,就是地增值了,把亏损弥补了,如果净资产还是比股东投资成本高的话,那你商量低价转让税务局不认吧
你好,净资产超过了实收资本,还低价转让,税局通常不会相信的
那这一块老师能指点下合理税筹的方法吗,谢谢老师了
你好,没有合理税筹的方法,有的话通常都是违法行为
谢谢老师,辛苦啦
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
老师,有些开不来票只能找票用,餐费比较好找,是放业务招待费合适合适职工福利费合适?
老师,有些开不来票只能找票用,餐费比较好找,是放业务招待费合适还是职工福利费合适?
不同问题,请分别提问,谢谢配合
就是觉得老师讲的比较细,想着我点结束了下次我的问题可能是其他老师回答就找不到您了,给您造成的不便,不好意思
请不要找其他发票代替入账
那没有票咋办,确实支出了呀
你好,做无票支出处理,汇算清缴的时候做纳税调增处理 如果不想补税,就需要据实取得发票入账