同学你好,免、抵、退税计算方法中“出口抵减内销产品应纳税额”是指生产企业出口自产货物耗用的原材料、零部件、燃料、动力等所含的进项税额,抵减内销货物的应纳税额。

我翻百度了的,发现出口抵减内销产品应纳税额等于当期免抵退税额减去当期实际应退税额。觉得应交税费-应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额是等于应交税费-应交增值税-出口退税减去其他应收款-出口退税。但是这张图片显示出口递减内销产品应纳税额等于免抵退税额与实际退税额相加,这个为什么,免抵退申报表上显示出口货物免抵退税额等于955194.84,应退税额是423070.78,免抵税额是532124.06.希望老师帮分析一下
出口抵减内销产品应纳税额是啥意思
请问出口抵减内销产品应纳税额是怎么回事呢
老师,出口抵减内销产品应纳税额是什么意思?麻烦帮忙举例说明一下
老师你好,请问一下这个借方增值税怎么结转啊 借:有其他收款-出口退税 应交税费—应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税费—应交增值税(出口退税) 这个借方的出口抵减内销产品应纳税额怎么结转呢
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