你好,选择不抵扣,勾选这个选项,然后价税合计做账,可以的,没有问题

老师,酒店企业是一般纳税人,免增值税,收到进项发票不可以抵扣的发票,要不要勾选认证再进项税额转出?
老师,用于职工福利,不得抵扣进项的发票,要不要勾选抵扣?还是勾选后申报时进项税额转出。
老师我们企业发粽子拿到的是进项发票,我不勾选不抵扣可以吗?还是要进项税额转出的?
外贸企业,没有国内业务,但是每月也会有进项发票,我们没有销项发票,开的都是0税的国外发票,那这种进项发票,是勾选抵扣勾选,在进行转出,还是勾选不抵扣勾选会好些了
专票不能抵扣的增值税进项税额,是不是不勾选认证抵扣就可以了?还是要勾选认证抵扣,再做进项税额转出?
老师您好!请教个问题,无形资产摊销 摊销完成后出现贷方(入账价值的余额)入账金额9万,累计摊销贷方9万。这个应该是正确的吧?
表格如下所示,期初库存+本期发货-期末库存=本期流向,期末库存=门店库存+总部库存。1.当期末库存数量没有数据时则本期流向为0;当期末库存为0时,则本期流向计算满足上面条件。该怎么设置公式呢?
请问电子发票会计做账需要打印出来吗?
这个预收款不足可以倒挂吗?还是需要应收账款
老师,预收款有余额,应付款年初没有余额,应收账款4-8月才有陆续进余额,我在2月分做了笔分录,借:预收账款-1千万,贷预收账款1千万,当期应收科目为负数,到8月才平,这样处理有没有风险?
老师,2018年前好几个客户有预收款一直挂在系统上,可能是之前系统操作有问题没确认收入,现在应该怎样把那些预收款做账做掉(不需要发货给客户)
老师你好,请问这个民非公司支付的专家评估费分录怎么做?分别付了两个专家税前2500(实发2160)另一个税前1000(实发)960元,银行支付
收到无偿划拨的已经折旧完的固定资产怎么做账
老师,企业所得税汇算清缴后,实际的税费跟之前计提的有差异,账务处理怎么做?
预算会计科目财政拨款结转有余额,是没有花完的,设置科目的时候,会计软件里头科目类型只有资产,负债,净资产,收入,支出,选择哪个类型,余额方向符合逻辑