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老师 客户把我付的三笔款项的票据开一起了 票是22年2月份开回来的 分别有两笔是21年12月份的暂估票和2月份转付款项 这个怎么做账?

2022-06-30 17:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-30 17:52

您好,红字冲回暂估分录,按发票金额重新做账

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您好,红字冲回暂估分录,按发票金额重新做账
2022-06-30
你好,12月份分录怎么做的?
2022-06-30
你好,21.12月份暂估 借库存商品贷应付暂估 22.02冲销 借库存商品(负数)贷应付暂估(负数) 同时按照发票 借库存商品贷应付账款 22.06支付货款 借应付账款贷银行存款
2022-06-24
同学,你好!2022年2月冲掉暂估的,然后同时按照发票的数据正常处理
2022-04-07
一、冲销 25 年暂估分录(红字冲销原暂估) 假设原暂估分录为(以采购货物为例):借:库存商品 4000贷:应付账款 — 暂估应付款 4000 收到发票后,红字冲销暂估:借:库存商品 -4000贷:应付账款 — 暂估应付款 -4000 二、按发票金额做正确分录 一般纳税人(有进项税额) 借:库存商品(发票不含税金额) 借:应交税费 — 应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 / 银行存款 小规模纳税人 / 无进项 借:库存商品(发票价税合计) 贷:应付账款 / 银行存款
2026-01-04
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