首先,你的主要收入就是手续费,那么你销售二手车的时候,你开了二手车那个发票,你按照开票金额的0.5%缴纳增值税,所得税根据你的利润缴纳。
老师你好,我想问一下我们是二手车交易公司,现在主要收入是代个人开具二手车机动车发票,收入手续费,请问这个要怎样做账?税务上要怎样申报增值税和企业所得税呢?
你好 我是小规模 搞二手车交易的 我们主营是车辆租赁 这个季度有主营收入了 其他业务就是帮别人开张二手车发票 这个发票只是为了过户 有的开一张发票收50块钱 有的朋友开的不收钱 现在这个二手车发票已经开了5张了 申报的时候报表里面只显示租赁收入 没有这个二手车的发票 更没有增值税 这个需要做账么?
老师 你好 我们是二手车经销商 小规模纳税人 我们开二手车交易发票时需要同时开增值税发票,但是我之前不知道,所以没有开增值税发票,但我现在要报税,只能做无票收入,现在我要怎么写分录 怎么报税呢
老师 你好 我们是二手车经销商 小规模纳税人 我们开二手车交易发票时需要同时开增值税发票,但是我之前不知道,所以第二个季度所有的二手车发票都未开增值税发票,但我现在要报税,只能做无票收入,现在我是要改分录还是重新写一笔分录?
老师您好,我们公司委托二手车交易商出售了一台二手汽车,交易商开具了二手车销售统一发票,我们在申报这月增值税时需要申报相关收入吗?具体怎么申报呢
老师。我这个月进项金额太大了,老板想要缴增值税,我可以在申报表二更改税额,少填一部分,留下个月在用吗?
5月报税只有增值税和个税申报吧
老师,我们公司是运输公司,然后那个通行费,被我做账做成了成本,本来通行费是可以抵扣的嘛,然后都被我做成了成本,就是没有抵扣的,我现在在电局这边,我要把它勾选不抵扣,勾选我的原因可以写那个,用于应税项目吗?还是要写其他这里?
你好,广东初级会计可以打印准考证了吗,在哪里打印啊,会不会收到短信通知
老师 免抵退 是退税吗
老师好,小规模公司花了2000元从A公司购买了一批货物(双方没有签合同,对方开了免税普通发票我),然后已2200元的价格把货物卖给C公司(和C公司也没签合同,开了1个点的普票给C公司,有付款凭证)。 请问没签合同,有销售要申报印花税吗? 如果要申报的话,是申报一笔还是2笔?应税金额是2200还是4200?
老师,我刚才听了外贸出口退税实操,老师说外贸企业办理出口退税最晚不能超过次年的4月15日。但是如果我不是首单退税,我合同签订的是100万元,执行日期是2024年9月—2025年8月。我分批出口,第一次结汇是2024年11月30万,第二次结汇是2025年3月40万,第三次是2025年5月20万,第四次是2025年8月结汇10万。这种情况怎么申请出口退税,是要合同执行完毕,外汇全部收回退税,还是只要截止到2024年12月31日出口并有退税联的就可以退税了
老师,银行18号已经扣社保费,怎么在社保客户端查不到缴费明细
公司进行变压器增容时,损坏了农民种植的蔬菜,支付的青苗补偿费怎么入账
经纪代理服务的仓储租赁要不要交印花税
现在增值税不是免税吗?也需要交吗?企业所得税是按我收取的手续费缴纳吗?那企业所得税金额和开票金额对不上,有影响吗?
说你是小规模纳税人,是可以享受免税的,如果说不是的话,就不能享受那个免税。
对的,是按照你收取手续费的利润去进行缴纳,因为你二手车交易市场你的实际利润是你的手续费。所得税本身就不是按照开票金额角的这个不影响。
老师,我们是小规模纳税人,是享受免税政策的,那我增值税是按开票金额申报还是按收取手续费收入进行申报呢?如果按照收取手续费金额申报,这个是没有发票的,又该怎样申报呢?
那手续费你没有发票,就按照未开票销售额填写,依旧可以享受免税。
老师,那代开的增值税发票需要一起申报吗?那这个收取的手续费是计入其他业务收入科目吗?
也是需要申报的手续费,可以放到其他业务收入处理。
老师,那给别人代开的二手车机动车发票这个金额要怎样写分录呢?
【二手车交易公司怎么做账_会计入门_财会头条】http://www.caikuaitoutiao.com/show/23552.html
你参考一下这里的帐务处理的完整案例。
老师,我还是不明白。因为这个是代开发票,相当于没有购入,也就没有进项发票,也不能当成公司业务来处理,这个要怎样弄呢?
Na你这个就只能按照你的收入处理了,但是你没有成本。
既然你没有买入的话,你就应该只开的服务费的票据,那你又把销售车和服务费的票据都开了,那么这种情况就要全额作为收入处理。
老师。那这样的话企业所得税岂不是要交很多?
对的,这种情况所得税比较多 但一般二手车交易市场所得税大多是核定征收
老师,我看了看。我们是查账征收。我想问问这种情况有没有什么办法能少交税呢?
那你这种情况就考虑收购那个二手车的时候,让对方代开发票,或者是看一下能不能去申请收购发票,自己开成本票。