你好,手工费用到哪儿了? 。只是发工资这一步,不用结转损益。

手续费为什么进待摊费用?发放工资要不要结转损益?
月末要做什么,计提折旧,摊销,长期待摊费用摊销,计提工资,增值税,附加税,结转制造费用,结转生产成本入库,计提所得税,结转损益.除了这些还有什么,能帮我列一下吗
请问老师,放到在建工程的工资和业务招待费,企业所得税汇算清缴的时候,工资作为计提福利费的基数吗?业务招待费需要与成本费用里的加在一起进行调整吗。如果要调整,为什么要调呢?放到在建工程也没有影响损益。
老师 现在我们是筹开期的酒店,正在装修期间,那现在给员工发放工资和缴纳社保需要怎么做分录呢?不用计提直接缴纳对吗 1.缴纳社保 借:长期待摊费用-开办费-社保 贷:银行存款 2.发放工资 借:长期待摊费用-开办费-工资 贷:银行存款 然后等开业的时候再转到管理费用/销售费用,进行分期摊销 借:管理费用/销售费用 贷:长期待摊费用
老师,支付银行手续费 为什么拿到发票后要做对冲的分录 借:财务费用 500 借:财务费用 -500,做对冲的分录是不是就意味着期末不用结转损益了,相当于在这里就已经结转了
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
请问,劳务派遣与劳务外包有什么区别?发票开具时,项目名称该如何填写才是正确的?(分别填写)
老师,你好,请问财政预算收入在年度结转后,为什么在下年度的财政预算收入支出表里会有期初余额?会计做账,用了期初余额的钱,导致本年度的财政预算支出大于财政预算收入,是不是哪个步骤错了?
人工也是进待摊费用 这是为什么呢
。你好,现在待摊费用已经取消了。
你在哪里看到这样做的?你可以说一下,看看具体什么情况。
就是我接新账 然后客户之前的会计一直都是待摊费用
我就好奇 不能用了 我怎么接下去呢
您先查看一下,具体是什么原因产生的?然后可以针对性的调整。
还在施工
您好,,从您这三个字没有办法判断。
我问之前的会计 她就说房地产在建工程 还没弄好
每个月就两笔分录 手续费跟工资
。如果这些费用支出是用于多个项目的计入,待摊费用可以后面按项目来分摊。
哎呀 好烦呀 我不会分摊 我现在要接着做待摊费用吗?
是上面说这个情况就要分摊。可以按面积来分摊就行,能分摊均匀就行。
怎么分摊均匀呢?那以后我的工资做分录
跟他之前一样做吗
。和原来一样的账务处理就行。 分摊看上面回复。
好 一般分摊几年
不是按几年分摊,是按项目的面积分摊就行。