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老师您好,咨询一个税务问题,当月做了一笔无票收入,并按税法规定,申报增值税,但是后期客户要求,让我们开具相应的发票,此时,我们应该怎么处理?申报增值税的话,那不是重复申报增值了吗?我们只收了一笔钱,确认无票收入计算一次增值,开具发票收一次增值。

2022-07-01 10:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-01 10:34

你好,红冲你的无票收入,在未开具发票一栏填写负数,然后再开具的发票一栏填写正数

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快账用户1091 追问 2022-07-01 10:35

谢谢您的解答,谢谢

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齐红老师 解答 2022-07-01 10:36

不要客气,工作顺利

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你好,红冲你的无票收入,在未开具发票一栏填写负数,然后再开具的发票一栏填写正数
2022-07-01
你好;    是的。   你可以先报无票收入 ; 开票的时候先红冲无票收入 在 按开票报税的。 对的   
2022-03-16
同学,你好 3月份,先把不开票收入红冲,再根据发票重新做
2024-03-05
你好 未开具发票负数 开得正数发票填写正数
2021-12-10
同学你好 你是问怎么报税吗 未开票收入的话得算出来不含税的金额申报
2024-03-05
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