您好,同学。需要申报增值税。

老师您好,咨询一个税务问题,当月做了一笔无票收入,并按税法规定,申报增值税,但是后期客户要求,让我们开具相应的发票,此时,我们应该怎么处理?申报增值税的话,那不是重复申报增值了吗?我们只收了一笔钱,确认无票收入计算一次增值,开具发票收一次增值。
我公司是小规模纳税人,前几个月收到客户货款,客户还没说要开发票,我可以确认收入吗?还是挂应收贷方?
公司5月份才注册,然后签订了一份3年期限租赁合同,签订时间是从3月份开始。10月份收到第一年的租金,没有开发票,没有申报收入,可以等到开票的时候再一次性确认收入吗 小规模纳税人 对方要求开具增值税专用发票 老板收了钱但是不肯开票 税费高
老师,请问 收到开具了发票给客户,但是没有成本票,先记了预收账款,等第二次收款时在确认收入,那么本月需要申报增值税吗,还是确认收入后才需要申报增值税
老师,9月份收到一笔货款,我们是小规模公司的,还没开具发票给客户,这笔钱要申报增值税吗?还是等开具发票再确认收入
老师,是这个季度申报吗?因为我们还没开具发票?下个月才开,下个季度再申报收入可以吗?
应当这个季度就要申报。
老师,我一直做账都是收到钱,和开具发票以后才去申报增值税的,并不是不开发票了,晚些开具,那我这样做对吗?
老师,我们会计主管一直都是这样,那以前这样做全部错了吗?
如果这个月申报无票收入,那下个月开具发票又怎么申报?
发生销售就应当申报。下月开票,在无票收入申报负数即可。