借应交税费增值税加计扣除 贷营业外收入或者是其他收益 需要抵扣借应交税费、未交增值税 贷应交税费增值税加计扣除

老师 我们成功申请了进项税额加计抵减了 请问抵减的税额分录 请老师给我写一下 谢谢老师
老师 我们成功申请了进项税额加计抵减 请问老师 我月末结转的时候可以把抵减的税额直接加上进项税额 就是应缴增值税额 还是要做计算加计抵减和抵减应交增值税额的两个分录呢 老师
老师,我们是生活旅游服务一般纳税人,实行差额征税,进项加计抵减15%,针对取得门票进项是专票的,含税成本可以扣减销售额,进项还能加计抵减吗,比如取得进项106,成本100,进项6,106扣减了销售额,6抵了进项,还能加计抵减吗?谢谢老师
老师您好,请问加计抵减的扣减基数是应纳税额?加计扣除的扣减基数是进项税额?是这样理解吗?谢谢老师
请问老师,增值税进项留抵税额抵减增值税欠税,分录怎么做,谢谢?
老师,请问一下,我接了一个工程咨询服务的费用10万,用挂靠公司有资质的开票,然后我怎么在挂靠公司拿钱出来?
老师想问下,就是开员工大会,购买的物资怎么写分录啊
老师你好!新接触一个医院养老相结合业务,账务怎么处理
老师好!公司税务已办结清税注销,营业执照注销手续也正在办理中。请问在会计凭证及相关财务资料方面,应如何处理和留存备份?谢谢!
公司买13万的车,可以抵扣多少税,所得税和增值税
老师,寺院地面用的沙子石头记到什么科目?
工会经费专用收据在汇算清缴后一个月取得要纳税调吗
我的货物已经离开港口了,下步我们准备什么资料?
我是一般纳税人,当月没有开正数发票,但是红冲了一张上个月的专票,金额是一万元,导致我这个月的的销项额是负的,对应的税额也是负的,那我这个月在报税的时候应该怎么报啊,我的进项发票还需要勾选认证吗
老师,我在2021年多计提了工资,但2021年汇报时我已交了,但就是应付工资那里还挂着,我应该怎么做分录才把这多提的工资冲掉 、
老师 我4月和5月的扣除额合计总额一起做到5月可以吗
是的是的,是这么做的。
老师 您看我月末做的分录有问题吗 计算加计抵减 借:应交税费-应交增值-进项加计抵减 7498.52 贷:营业外收入-加计抵减 7498.52 抵减进项税额 借:应交税费-未交增值税 7498.52 贷:应交税费-应交增值税-进项加计抵减额 7498.52 结转5月销项税 借:应交税费-应交增值税-销项税额 231368.53 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 231368.5
对的是的分录是这么做的。
结转5月进项税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 26950.12 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 26950.12 结转5月增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 204418.41 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值(上月留抵)10349.66 贷:应交税费-未交增值税(抵减税额) 7498.52
贷:应交税费-未交增值税 186570.23 老师 您帮我看一下 我写的分录有错误吗 谢谢老师
可以的,可以这么做的。
老师 计算加计抵减 贷:营业外收入-加计抵减 月末就结转了是吧
对的是的结转到本年。